同學(xué)您好,首先看您的合同,簽的是6100的含稅合同,還是6100的不含稅合同,如果是6100不含稅合同,您的開具方法就對(duì),如果是6100含稅合同,您的開法就不對(duì)。
老師你好,我們是人力資源行業(yè)一般納稅人,請(qǐng)問,如果給對(duì)方談的業(yè)務(wù)都是都是繳納服務(wù)費(fèi),而勞務(wù)派遣人員的工資社保公積金等對(duì)方繳納,請(qǐng)問,我們開發(fā)票直接開6個(gè)點(diǎn)的票就可以了吧,不用開差額票吧?
老師,我們是用工單位, 員工和勞務(wù)派遣公司簽訂合同的,我們付款應(yīng)發(fā)工資+社保+管理費(fèi)給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)公司發(fā)工資給員工,現(xiàn)在 收到勞務(wù)派遣公司開具的差額征稅專票,稅額6元,票面總金額3萬,這種賬務(wù)處理怎么做?
老師,請(qǐng)問一下我公司是勞務(wù)派遣輸出方,發(fā)票全額6%開具專票。比如:工資5000,社保1000,服務(wù)費(fèi)100。開具發(fā)票(專票)金額不含稅6100元,含稅6466元。對(duì)方不接受發(fā)票,說是我額外收了6個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),應(yīng)該開具6100元的發(fā)票。請(qǐng)問一下這種情況我應(yīng)該怎么處理
老師,您好,我想問一下差額征稅的發(fā)票開具問題,就是比如我們公司是勞務(wù)派遣公司,對(duì)方給我勞務(wù)支出4萬,要開具發(fā)票,同時(shí)我收取了對(duì)方1500的服務(wù)費(fèi),那我開具發(fā)票開2張,一張是4萬免稅的,一張是價(jià)稅合計(jì)1500的(稅率5*)的,想問一下,我可不可以開一張發(fā)票,合計(jì)金額41500,稅率是無稅的,備注里標(biāo)明差額征稅40000元,可以嗎
小規(guī)模一個(gè)季度不超30萬是免稅的嗎
老師好,空調(diào)打孔可以開工程服務(wù)嗎
老師,麻煩問下,在建廠期間發(fā)生的檢測(cè)費(fèi)用和安全費(fèi)用是在建工程還是別的費(fèi)用
老師,就是報(bào)銷費(fèi)用的時(shí)候,不是本公司的領(lǐng)導(dǎo),可以簽字嗎?
去年沒有確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入怎么結(jié)賬
老師,我們1-4季度企業(yè)所得稅報(bào)收入一千多萬,但是在匯算清繳的時(shí)候,應(yīng)該確認(rèn)收入四千多萬,這個(gè)收入差了兩千多萬,存不存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師企業(yè)交增值稅還要算波動(dòng)率嗎?
你好,老師,勞務(wù)服務(wù)跟建筑服務(wù)的范圍有什么不同
請(qǐng)問物業(yè)公司給我們開票按這個(gè)項(xiàng)目可以嗎,物業(yè)公司是代付過,我們企業(yè)在小區(qū)供熱用電費(fèi)用交給他
我們公司小規(guī)模,股東都是法人股,其中一個(gè)法人股是國(guó)企,站股41%,我們用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司辦公室房屋租賃期自2025 年 6 月 1 日 至 2028 年 5 月 31 日 , 共計(jì)36 月/3年,房屋給予2個(gè)月免租期,分別為2025 年 6 月 1 日 至2025 年6月30日,2026 年 6 月 1 日 至2026 年 6 月 30 日。租金為 15000 元/月。租金和押金在2025年6月份支付的,其中押金15000元,7-9月的租金,3年辦公室租賃,涉及到的分錄都有哪些?等等涉及到的問題?
沒有明確說明
對(duì)方給我說的是5000元的工資已經(jīng)含稅了,不需要額外支付稅費(fèi)了。請(qǐng)問一下老師有沒有這種說法呢
同學(xué)您好,根據(jù)一般市場(chǎng)上交易習(xí)慣,如果合同沒有特殊說明,就是含稅價(jià)格,您應(yīng)該開含稅的6100
好的,謝謝老師
不客氣同學(xué),如您滿意,期待您的五星好評(píng)