你好 借:應(yīng)收留抵稅額退稅款, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅)。 收到留抵稅額退稅時(shí), 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收留抵稅額退稅款。

請(qǐng)問老師增值稅留底退稅分錄怎么做
老師,請(qǐng)問增值稅留底退稅,分錄應(yīng)該怎么做
請(qǐng)問老師,增值稅留底退稅的分錄怎么做?
請(qǐng)問老師留底退稅,怎么做分錄
請(qǐng)問收到留底退稅分錄怎么做?
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開具普票100萬,按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個(gè)分錄是不是之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,是不是都應(yīng)該是應(yīng)收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?
你好,老師,我們是新辦外貿(mào)公司,出口備案時(shí)公司名稱可不可以只備案英文名稱,不備案中文名稱
老師,出口企業(yè)請(qǐng)問一下形式發(fā)票只收到了一部分貨款。形式發(fā)票上著名了收到百分之50貨款,但是后續(xù)我在收到尾款的時(shí)候給稅務(wù)局檢查還是否需要再次提供形式發(fā)票的尾款那部分的金額嗎
小規(guī)模納稅人第三季度沒計(jì)提增值稅,10月份報(bào)稅時(shí)交了9000多的增值稅,這個(gè)應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師請(qǐng)問公司的注冊(cè)資本是20萬,已經(jīng)實(shí)繳19萬,這次股東轉(zhuǎn)了2萬到公司賬上寫的是投資款(銀行回單顯示的),但是實(shí)際注冊(cè)款還需要1萬,另外一萬可以寫借款嗎?借:銀行存款2萬 貸:實(shí)收資本1萬 其他應(yīng)付賬款1萬-股東 可以這樣操作嗎
老師,問下公司員工和公司不是簽訂的勞動(dòng)合同,而是自己申請(qǐng)的以個(gè)體戶,每月給公司開發(fā)票的形式支付的工資的形式,請(qǐng)問這個(gè)在給他申報(bào)個(gè)稅是是申報(bào)勞務(wù)所得嗎?
企業(yè)租個(gè)人的房產(chǎn)作為辦公地點(diǎn),房產(chǎn)稅誰來交


可以借:其他應(yīng)收款一留抵退稅嗎?
可以的,但是未來會(huì)實(shí)際收到款的