購(gòu)入、銷(xiāo)售分別是多少的稅率

#提問(wèn)#老師好!一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,售價(jià)怎么把握,是進(jìn)價(jià)的多少開(kāi)出去啊
公司本月開(kāi)出67萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)算需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)有200萬(wàn)價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,知道稅率,知道稅負(fù)率,怎么算可以開(kāi)多少銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票?。?/p>
你好,假如我這個(gè)月銷(xiāo)售400萬(wàn),不含稅銷(xiāo)售額3539823.01,銷(xiāo)售稅額460176.99,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)一共有200萬(wàn),怎么算稅負(fù)率 呢,怎么知道我這個(gè)月需要回來(lái)多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 才算是正常的呢
制造業(yè),本月開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票價(jià)稅83.4萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅566342元,還差多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎樣計(jì)算呢
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


13個(gè)點(diǎn)增值稅
83.4萬(wàn)/1.13-566342÷1.13 不含稅的金額是這些
進(jìn)項(xiàng)差23萬(wàn)6865元發(fā)票是嗎
對(duì)的,是的,是這個(gè)金額的。
我的意思想問(wèn),還需要拿多少進(jìn)項(xiàng)回來(lái)
需要稅額30792 金額236865 加稅合計(jì)就是他兩個(gè)加起來(lái)
夠進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了,報(bào)稅就不會(huì)產(chǎn)生增值稅了是嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。