您好, 不可以的,要專(zhuān)票才可以抵扣的
一般納稅人的收到和開(kāi)出普票專(zhuān)票有稅額都可以抵扣增值稅嗎小規(guī)模納稅人收到和開(kāi)出的普票專(zhuān)票有稅額可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
一般納稅人,開(kāi)出去普通發(fā)票,產(chǎn)生了銷(xiāo)項(xiàng)稅額。又收到了別人開(kāi)給我的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,產(chǎn)生了進(jìn)項(xiàng)稅。普票的銷(xiāo)項(xiàng),和專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)可以互相抵扣嗎
一般納稅人銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票是專(zhuān)票,收到進(jìn)項(xiàng)是普票可以抵扣增值稅嗎?
老師,一般納稅人開(kāi)具13%的增值稅普通發(fā)票,可以抵扣收到的專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
我公司是一般納稅人,我公司開(kāi)普票銷(xiāo)項(xiàng)稅額,可以用增值稅專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司需要融資,使用a公司的房產(chǎn)證作為產(chǎn)權(quán)證明,我公司與a公司是不是需要簽訂抵押擔(dān)保合同
老師,結(jié)賬后我發(fā)現(xiàn)我2筆沖暫估成本,金額忘記寫(xiě)負(fù)號(hào)了,我寫(xiě)的正數(shù),這咋辦,
老師 請(qǐng)教一下,我們公司因被別的公司起訴,法院判賠對(duì)方7萬(wàn)元,我們給對(duì)方付款時(shí),可以要求對(duì)方幫我們公司開(kāi)票嗎?
判斷是否是非貨幣性資產(chǎn)交換 1、甲公司:換出公允2650,支付補(bǔ)價(jià)40, 40/2650+40=1.49%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 2、乙公司:換出公允2700,收補(bǔ)價(jià)40 A:40/2700+40=1.45%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 B:還是40/2700=1.48%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 老師,麻煩幫我看下乙公司那里,是A算式對(duì),還是B對(duì)
老師好,我們企業(yè)收到了勞務(wù)發(fā)票,但是付錢(qián)的時(shí)候忘了扣個(gè)稅了,但是這個(gè)個(gè)稅以后還是要讓對(duì)方換給我們公司,現(xiàn)在公司小把這個(gè)個(gè)稅給墊付了,怎么做賬務(wù)處理
老師,給客戶的備品,是免費(fèi)的,要做分錄嗎
老師 新成立的小規(guī)模納稅人用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 該怎么選
老師你好,我填這個(gè)第二季度的4到6月的季報(bào)。營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)是0,營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)也是0,只是每個(gè)月報(bào)了一個(gè)員工的工資200元。那我填表,填營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)是0,營(yíng)業(yè)成本本來(lái)累計(jì)是0,利潤(rùn)總額本年累計(jì)填-1200元。這樣填對(duì)嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市供應(yīng)商的一般都是2月至6月7月購(gòu)買(mǎi)入庫(kù)的現(xiàn)在才給供應(yīng)商結(jié)賬會(huì)計(jì)分錄怎么做
就是本月合計(jì)中借方是110500而貸方是123500,這個(gè)是不平的,不理解
那一般納稅人開(kāi)出專(zhuān)票的好處在哪里?
作為銷(xiāo)售方
和開(kāi)普票一樣的,收到專(zhuān)票都可以抵扣
如果沒(méi)有收到專(zhuān)票,是不是就只能做成本,抵扣企業(yè)所得稅?
是的,就是你說(shuō)的這樣的