您好!具體什么意思呢?你們現(xiàn)在是虧的

我想問一下我們是生產(chǎn)型企業(yè),上個(gè)月開始有出口業(yè)務(wù),我當(dāng)期產(chǎn)生的出口銷售額,得作為整體收入?yún)⑴c成本核算是吧?比如內(nèi)銷無稅收入100萬,外銷10萬,一共110萬,然后我計(jì)算成本得是110萬收入對(duì)應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本是嗎?
請(qǐng)問老師,我們成本占收入的102%,費(fèi)用占比10%,那么如果要達(dá)到營業(yè)利潤為0,收入是不是得提高12%呢?如果利潤要達(dá)到2萬塊,是不是營業(yè)收入提高12%再加上2萬塊錢
請(qǐng)問老師,我們成本占收入的102%,費(fèi)用占比10%,那么如果要達(dá)到營業(yè)利潤為0,收入是不是得提高12%呢?如果利潤要達(dá)到2萬塊,是不是營業(yè)收入提高12%再加上2萬塊錢
請(qǐng)問老師,我們營業(yè)成本占營業(yè)收入比重110%,費(fèi)用占比10%,所能承受企業(yè)所得稅的基數(shù)是10萬。那么我們營業(yè)收入要提升的百分比= 10萬÷營業(yè)收入,+10%+10%,
請(qǐng)問老師,我們營業(yè)成本占營業(yè)收入比重110%,費(fèi)用占比10%,所能承受企業(yè)所得稅的基數(shù)是10萬。那么我們營業(yè)收入要提升的百分比= 10萬÷營業(yè)收入,+10%+10%, (提升幾個(gè)點(diǎn)的收入我們的營業(yè)利潤才是10萬,這是我自己想出來的邏輯)
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶


我說的是邏輯,虧不虧不重要
把營業(yè)收入做上去,比如要提升幾個(gè)點(diǎn)營業(yè)收入我們才掙10%
結(jié)合上面我打的字
您好!你們毛利是負(fù)數(shù),賣得多久就虧的多
所以要把收入整上去啊
主要是收入要整上去多少,才出的這個(gè)題
營業(yè)成本占收入比重就虧百分之十了。要把收入提升多少才不虧,所以才的來的這些問題啊
您好!營業(yè)收入-營業(yè)成本=毛利哦,這個(gè)是虧的,你提升收入沒意義呀,只有毛利是正的情況下,提升收入才可能有盈利,你再確認(rèn)下題目?或者把題目發(fā)上來?