你好,貸方紅沖了就可以的,做應(yīng)交稅費,待認(rèn)證。

老師你好,銷售方開了紅字發(fā)票,現(xiàn)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 這樣做對嗎? 我理解的就是從本月可抵扣的進(jìn)項額里面沖抵。
老師,請問一下購入商品 能不能借庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款 然后認(rèn)證了,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸 :應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 然后做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅看看在借方還是貸方。這樣做有錯嘛
收票時做賬,借應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸應(yīng)交稅費待取得抵扣憑證的進(jìn)項稅額?,F(xiàn)在這筆票對方紅沖了,我們要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該借什么科目?
老師好,請教下您 1.取得,借:原材料 貸:應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項 2.認(rèn)證不能抵扣,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)待:應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項。 3.同時計入成本,借:原材料 貸:應(yīng)交稅費—(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)我有兩個問題1,第二個分錄應(yīng)交稅費—(進(jìn)項稅額)和第三個分錄應(yīng)交稅費—(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)不互轉(zhuǎn)嗎?比如,借:應(yīng)交稅費—(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費—(進(jìn)項稅)2.第三部,應(yīng)交稅費—(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)是不是最后是借,應(yīng)交稅費—(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)貸;銀行存款這樣是不是才平了
老師未取得進(jìn)項發(fā)票,做費用時借方錯出分錄為應(yīng)交稅費/待認(rèn)證進(jìn)項稅額,現(xiàn)在我要更正成暫估進(jìn)項稅額,是借方紅字沖減還是從貸方轉(zhuǎn)出
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會計有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請老師解答一下?是那里出的錯?謝謝老師。
老師您好,請問一下?這個月一位員工做了獎金,他的獎金我是按一次性獎金單獨申報的個稅,工資是匯總到工資薪金申報的個稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎金和工資分開支付兩筆,還是獎金加工資一筆支付?
老師,金額比較大的6萬多塊錢的電力改造施工費計入什么科目
法人用個人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)對公賬戶,寫投資款,可以算實收資本嗎
老師早上好,這個月員工有一次性獎金,這個獎金和工資是一筆支付,還是要分開兩筆支付?報個人所得稅是報的一次性獎金單獨申報
老師,稅一 消費稅 煙絲生產(chǎn)卷煙才能扣委托加工的已繳納的稅,這怎么也可以扣?。?/p>
公司注冊直聘網(wǎng)招聘員工 這個注冊平臺費應(yīng)該掛什么科目
跨年的發(fā)票可以紅沖重新開嗎
原來未取得發(fā)票應(yīng)該做成借方:應(yīng)交稅費/待轉(zhuǎn)(暫估)進(jìn)項稅額,錯誤弄成借方:應(yīng)交稅費/待認(rèn)證進(jìn)項稅額,那我直接借方紅字沖減應(yīng)交稅額/待認(rèn)證進(jìn)項稅額?
可以的,可以這么做的。