你好,財務(wù)費(fèi)用貼現(xiàn)需要。

老師,對方給我們20萬電子承兌匯票,我們再讓別人換成10萬和兩個5萬的電子承兌匯票。別人收了200元費(fèi)用,這200元怎么入賬
老師您好,麻煩問一下別人讓我們幫忙把承兌換成幾張金額小的承兌,他把承兌轉(zhuǎn)給我之后,我轉(zhuǎn)給了另外一家公司換開了,之后又轉(zhuǎn)回去了,怎樣做會計分錄呢?
老師好,給對方公司付款用的是別人給我們開的承兌,這個承兌我們收到后入了應(yīng)收票據(jù)科目,那這次背書給別人我需要怎么做賬
老師您好,我們銀行對公戶收到電子承兌,然后我們又把承兌付給個人了,怎么記賬
老師你好,幫別人兌換承兌,對方把承兌給我們,然后我們給他們現(xiàn)金,收了他們一部分費(fèi)用,這個費(fèi)用怎么入賬呢?
單位是建筑行業(yè),開具了9個點(diǎn)的建筑工程服務(wù)發(fā)票,后分包給別的單位做了,對方來了3個點(diǎn)的發(fā)票給我們,這3個點(diǎn)的發(fā)票我們可以抵扣嗎
老師公司開具了預(yù)收款發(fā)票,但未發(fā)生業(yè)務(wù),那這票據(jù)要做收入嗎?已開具并未發(fā)生在稅務(wù)上怎么處理
2022年開錯了一張票,開票金額是80元,把稅率錯開成免稅,現(xiàn)在稅務(wù)要求更正當(dāng)期申報交稅,請問我更正申報時,銷售額是依然填80元,還是要按1%把稅算減去,填79.21?
政府出資建設(shè)的房屋建筑物決算入賬,借:固定資產(chǎn),貸:遞延收益,貸:其他應(yīng)付款,這個分錄是什么意思?
個體工商戶個人所得稅(經(jīng)營所得)核定征收應(yīng)該是幾個點(diǎn)
老師,我想咨詢一下,我們公司以前是貿(mào)易,現(xiàn)在涉及一些簡單的加工,焊接,組裝,加工的我們都是委托外邊加工的,現(xiàn)在的問題就是我這個組裝的這部分成本我應(yīng)該怎么核算呀,簡直不曉得咋個弄呢,我都沒有從原材料過度,直接就是庫存商品,而且我們是業(yè)務(wù)財務(wù)一體商貿(mào)版的,入庫單也沒有材料入庫,,只有商品入庫。這個我們應(yīng)該怎么弄哇
公司想把車賣了,該怎么開票?賣給的是個人
老師,你好 就是我們公司是委托加工產(chǎn)品,加工成半成品后,我們公司工人再組裝成品,然后銷售。我們出口了一批貨物,現(xiàn)在想辦理出口退稅。這種能退么?
我公司是一建筑公司,有一項目是掛靠別人公司的,但我公司又作為提供成本發(fā)票方向掛靠公司開具發(fā)票在內(nèi)賬中怎么體現(xiàn)?分錄是怎樣的?
老師,賬面待抵扣進(jìn)項稅為0,抵扣勾選可以選擇的發(fā)票可以說明是還未入賬的發(fā)票,可以這么理解嗎
怎么做會計分錄呢?老師
借應(yīng)收票據(jù)、 財務(wù)費(fèi)用、貼現(xiàn)息負(fù)數(shù) 貸、銀行
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。