你好 改造總金額多少
老師您好!建筑勞務(wù)公司一般納稅人,有一筆業(yè)務(wù)合同總金額是500萬(wàn)元,已開(kāi)票含稅價(jià)100萬(wàn)元,已收款90萬(wàn)元,還有10萬(wàn)元是付款方(發(fā)包方)為我公司代發(fā)這項(xiàng)目上的人工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)老師這筆業(yè)務(wù)如何處理呢?謝謝!
老師你好,我們是建筑施工單位,最近有家單位掛靠我公司,掛靠方提供了勞務(wù)發(fā)票,我該如何進(jìn)行賬務(wù)處理,謝謝!
各位老師好!請(qǐng)問(wèn)分公司開(kāi)戶(hù)驗(yàn)資還沒(méi)有結(jié)束,沒(méi)有公戶(hù),不能開(kāi)發(fā)票??偣景逊止镜臉I(yè)務(wù)開(kāi)展,開(kāi)發(fā)票,稅費(fèi)抵扣及入賬,總,分公司如何進(jìn)行賬務(wù)處理,請(qǐng)分別列出,謝謝!
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)收到人力資源公司開(kāi)具的發(fā)票!名稱(chēng)一欄中統(tǒng)一開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)和分別開(kāi)具具體明細(xì)如工資,保險(xiǎn),服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理一樣么,都如何入賬!麻煩具體到明細(xì)科目,謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn),我們是裝飾公司,都是先開(kāi)票后收款的,那這種情況成本如何賬務(wù)處理,老師最好能寫(xiě)分錄。我們用的是工程施工科目。工程結(jié)算款通過(guò)應(yīng)收賬款來(lái)算。如果跨年了工程未結(jié)束,發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)等成本又如何處理?如果是當(dāng)天結(jié)算給散工的應(yīng)如何賬務(wù)處理?如果把其中的賬目外包出去呢,又如何處理?麻煩解答下
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷(xiāo)售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
施工合同總金額14000元,工期5天!
你好管理費(fèi)用維修費(fèi)
老師!4S店出租房屋給另一4S店,本月開(kāi)的發(fā)票,金額30萬(wàn)元,租賃期是22年10月至23年9月,出租方和承租方各自如何做賬務(wù)處理?謝謝!
借銀行存款 或者應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 銷(xiāo)項(xiàng) 按月借預(yù)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借預(yù)付貸銀行 按月借管理費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款
1、房屋租賃是計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?2、承租方收到發(fā)票后,需不需要攤銷(xiāo)?后開(kāi)發(fā)票,租賃期都結(jié)束了如何攤銷(xiāo)?
第一個(gè)是不是主營(yíng),看自己的業(yè)務(wù)收入,不是主營(yíng)就放到其他業(yè)務(wù)收入里面去,自己決定,自己判斷一下的。
第二個(gè)需要攤銷(xiāo),我上面寫(xiě)了按月。
已經(jīng)攤銷(xiāo)完畢,后期又到了發(fā)票紅沖,之前的在做發(fā)票的不用攤銷(xiāo)了。
承租方之前未做租賃費(fèi)攤銷(xiāo),一次性收租期跨年的發(fā)票咋攤銷(xiāo)?謝謝!
借預(yù)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款 這個(gè)是跨年的。