你好 借:管理費用 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—辭退補(bǔ)償 借:應(yīng)付職工薪酬—辭退補(bǔ)償? 貸銀行存款
離職補(bǔ)償金賬務(wù)處理,分錄怎么做呀
離職補(bǔ)償離職補(bǔ)償金賬務(wù)處理是借好管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬么?
老師,離職補(bǔ)償入怎么做賬務(wù)處理,就是明細(xì)科目入哪個?
離職補(bǔ)償金 賬務(wù)怎么處理
離職補(bǔ)償金怎么入賬?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財務(wù)報告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
是工資?不是福利?
這個也不算是工資,算是福利
算是福利 管理費-福利費 那匯算清繳還要做調(diào)整?
這個是不超過不需要調(diào)整的
超了 是需要調(diào)整?
對,超過的部分需要納稅調(diào)整