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老師,我公司去年購(gòu)買(mǎi)了一批原材料,售貨方為一般納稅人,給開(kāi)的專票,前段時(shí)間該公司被稅務(wù)局認(rèn)定為非正常戶,稅務(wù)局讓我們對(duì)這批貨的進(jìn)項(xiàng)稅作轉(zhuǎn)出處理,我們是真實(shí)交易,我們?cè)撛趺崔k?多謝

2023-09-20 20:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-20 20:49

你好,學(xué)員,進(jìn)項(xiàng)稅直接轉(zhuǎn)出即可的,

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快賬用戶1765 追問(wèn) 2023-09-20 20:52

可是我們明明沒(méi)問(wèn)題,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我們就要多交稅了

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-20 20:56

因?yàn)閷?duì)方有問(wèn)題的,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票出現(xiàn)異常,稅務(wù)局不認(rèn)的,所以要轉(zhuǎn)出

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你好,學(xué)員,進(jìn)項(xiàng)稅直接轉(zhuǎn)出即可的,
2023-09-20
同學(xué)好 首先進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出到原材料,可以要求對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票,之后開(kāi)具正常發(fā)票過(guò)來(lái)重新抵扣
2021-11-16
同學(xué)你好 1.首先,確認(rèn)稅務(wù)局通知您將某家公司的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理的文件或通知是否仍然有效。如果該文件或通知仍然有效,那么您需要遵循其指示,將相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。 2.其次,與對(duì)方公司進(jìn)行溝通,說(shuō)明您已經(jīng)根據(jù)稅務(wù)局的要求將進(jìn)項(xiàng)稅額做了轉(zhuǎn)出處理,并且提供相應(yīng)的賬務(wù)處理證明。同時(shí),詢問(wèn)對(duì)方公司是否存在任何問(wèn)題或錯(cuò)誤,以及是否需要您做進(jìn)一步的操作。 3.如果對(duì)方公司認(rèn)為他們的公司已經(jīng)沒(méi)有問(wèn)題,并且希望您將已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的票給他們,那么您可以考慮將該票退回給對(duì)方公司,并要求對(duì)方公司重新開(kāi)具一張正確的發(fā)票。在退回發(fā)票時(shí),請(qǐng)確保與對(duì)方公司明確責(zé)任和義務(wù),以避免未來(lái)的糾紛
2023-12-27
你好,你們?nèi)边M(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的話就支付稅點(diǎn),但是對(duì)方收取的稅點(diǎn)太高。你們可以去看一下其他企業(yè)的。
2024-04-09
您好,確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅即可
2022-08-03
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