你好,這個發(fā)票已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票了。
老師,公司有筆業(yè)務(wù)本以為已經(jīng)黃了,因為發(fā)票去年已認(rèn)證,所以我這個月在開票系統(tǒng)里填了紅字信息表,結(jié)果現(xiàn)在業(yè)務(wù)正常,這個紅字信息表應(yīng)該可以直接在系統(tǒng)里作廢吧?這樣我認(rèn)證的進(jìn)項稅額就又正常了,不會有進(jìn)項負(fù)數(shù)了,是這樣的嗎
剛在開票軟件按照銷售方申請紅字信息表填開,審核也通過了,但是數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)-稅控設(shè)備資料統(tǒng)計那里負(fù)數(shù)開票的數(shù)據(jù)沒有體現(xiàn)?請問老師如何確認(rèn)以前開出的發(fā)票紅沖成功呢
老師,我們七月份當(dāng)月開錯了張電子專票,當(dāng)月已經(jīng)填了紅字信息表,在國稅網(wǎng)里也已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,但是紅字信息表的狀態(tài)是已上傳,我要是現(xiàn)在使用的話,會不會多了一份負(fù)數(shù)發(fā)票
老師:稅務(wù)系統(tǒng)里出現(xiàn)“發(fā)票狀態(tài) 已紅沖-全額”,但數(shù)字是正數(shù),是代表啥意思?紅沖不應(yīng)該是負(fù)數(shù)嗎?
老師您好,我是購買方,我開了已經(jīng)抵扣了的發(fā)票的紅字信息表出來,但是現(xiàn)在聯(lián)系不上銷售方?jīng)_紅開負(fù)數(shù)發(fā)票了怎么辦
老師,現(xiàn)金折扣怎么處理呢?
老師我們24以前出售的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)會影響我們24年度的申報收入嗎,我們24年度申報的收入金額比我們24年的開票收入小,收入顯示不一致
B選項在做分錄時不是壞賬準(zhǔn)備都抵消掉了嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞帳準(zhǔn)備 貸:信用減值損失 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
請問說銷管財三大費用期末沒有余額,但是當(dāng)月月底計提當(dāng)月的工資,下個月發(fā)放,這樣這個就肯定有余額了哦,還有主營業(yè)務(wù)成本是月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺,如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價開,只能開手續(xù)費10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
問下老師,有個人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當(dāng)時沒有做總分機構(gòu)備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個不可以開差額表,需要全部沖紅,導(dǎo)致總公司成本少了,而且當(dāng)時總分機構(gòu)備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報關(guān)行看錯了小數(shù)點,本來1萬多,報成了17萬多,多報了16萬美金,這個一定得按17萬開銷項嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?
具體代表啥意思?能解釋一下嗎?
就是這個正數(shù)發(fā)票開了一個負(fù)數(shù)發(fā)票
那就算說,這個正數(shù)不能算入銷售,因為和負(fù)數(shù)沖平了,對吧?
是的,對的是的對的是的。