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你好,請問23年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)要跟審計的年末數(shù)一致的話有什么方法可以不用往前反結(jié)賬呢?

2023-09-19 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-19 17:22

期初數(shù)一致只能反結(jié)賬

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期初數(shù)一致只能反結(jié)賬
2023-09-19
先檢查下到底是去年的有錯誤還是今年年初結(jié)轉(zhuǎn)錯誤,如果是去年的錯誤今年的正確,需要反結(jié)賬調(diào)整去年年底的數(shù)據(jù)。如果是今年年初錯誤,調(diào)整1月份的數(shù)據(jù),把1月末的報表調(diào)整成正確的,而且需要把之前的稅務(wù)申報也重新去稅務(wù)大廳修改成正確的
2020-07-18
你好,按照你上一年申報給稅務(wù)局的。
2023-07-11
同學(xué)你好,是的,是需要一致的;
2022-02-25
同學(xué), 你好,凈利潤與未分配利潤的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤,這個公式你代入試一下
2023-09-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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