你好,不要糾結(jié),那個(gè)往來科目只是個(gè)過渡科目,收到款沖平就是了
老師我想問一下,我在20年11月份寫得一筆分錄是借:銀行存款929 貸:應(yīng)收賬款929但是我這個(gè)寫錯(cuò)了,應(yīng)該是銀行存款929貸應(yīng)收賬款829其他應(yīng)付款100 那我在現(xiàn)在該怎么改呀
老師您好!我發(fā)現(xiàn)我上個(gè)月的分錄做錯(cuò)了,做成了借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:其他應(yīng)收款,正確的分錄該是借:其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。對(duì)此,我該怎么調(diào)整呢
老師您好,想咨詢下,我們有一些其他應(yīng)收款收不回來了,準(zhǔn)備做壞賬處理,但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款金額不夠,請(qǐng)問該怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好,我想問一下,收到服務(wù)費(fèi)不應(yīng)該是應(yīng)收賬款嘛,怎么是貸方:其他應(yīng)收款,這個(gè)分錄是不是做錯(cuò)了
老師好,我23年做的分錄錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)做的是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,正確的應(yīng)該是貸其他應(yīng)收款,今年要調(diào)賬怎么做呢
下列關(guān)于與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助,用于補(bǔ)償已發(fā)生的相關(guān)成本費(fèi)用或損失,收到時(shí)直接計(jì)入當(dāng)期損益或沖減相關(guān)成本費(fèi)用
老師您好!為什么收到專票是9%,還需要加計(jì)扣除嗎
公司分期購買的設(shè)備,每期還貸金額想做實(shí)繳應(yīng)該怎么做賬
老師,企業(yè)匯算清繳的時(shí)候產(chǎn)生退稅,是信息1-2季度預(yù)繳多交了,現(xiàn)在稅務(wù)局專管員通知退稅! 請(qǐng)問退稅風(fēng)險(xiǎn)大嗎?我如果不想退稅現(xiàn)在改報(bào)表是不是有風(fēng)險(xiǎn)?和稅務(wù)專管員怎么溝通好呢
老師,我們有的客戶是,他在我們這里提貨再銷售給他的客戶,由我們來開發(fā)票,這個(gè)怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),怎么簽合同,這屬于什么形式?
老師,公司有房子,別的公司我們公司,發(fā)票開場地使用費(fèi),稅率是多少? 開發(fā)票時(shí)場地使用費(fèi)歸哪類里?
老師麻煩問一下,我要看所得稅每年交的是不是都差不多,應(yīng)該用所得稅除收入,得出比例嗎,謝謝老師
老師,現(xiàn)在開普通發(fā)票能在晚上開嗎?稅務(wù)局系統(tǒng)在晚上能正常使用嗎?
法人可以再所屬公司領(lǐng)取工資嗎
郭老師,老師,我們公司投資了一家食品公司20%股份:支付了投資款280萬,現(xiàn)在想撤股,怎么操作?
老師,這個(gè)是實(shí)際收到了,就直接做銀行存款,貸應(yīng)收賬款就好了
你好,不管什么往來科目,沖平就是了哈
好的老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。