您好,對的,按照不含稅的這個的
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報,怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當期費用 袋應付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認了收入,報關單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內銷。之前確認收入做的分錄是借應收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務收入-出口收入 做內銷的話是不是這樣借主營業(yè)務收入-出口貸主營業(yè)務收入-內銷 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
但是我公司2月份是小規(guī)模,3月份起是一般納稅人,2月份是已經付了一筆一萬的租金的,總租金是40萬,那是不是固定資產的入賬金額是1萬+【(40萬-1萬)/1.13】的金額才是固定資產的入賬金額哦?
嗯對是這個意思的沒錯
那我交這個融資租賃汽車的印花稅,也是按合同上標注不含稅金額金額去申報就行咯,不是按我這邊調整的固定資產入賬金額去申報,對嗎?
嗯對,不是按照調整的金額
好的,謝謝1
不客氣的,祝您開心