差旅補(bǔ)助不算工資收入申報(bào)個(gè)稅。 依據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂發(fā)布的公告》,差旅補(bǔ)助不屬于工資、薪金性質(zhì),或者不屬于納稅人本人工資、薪金所得項(xiàng)目的收入,不征個(gè)人所得稅

甘老師,我有兩個(gè)問題:1,公司差旅費(fèi)補(bǔ)助每天200元,這個(gè)符合稅法規(guī)定嗎?(江蘇徐州)2,員工出差多數(shù)單位是包住的,沒有住宿票,出差的車票和補(bǔ)助可以報(bào)銷嗎?
老師好!請問我們是做工程的公司,有些項(xiàng)目需要工程人員到客戶現(xiàn)場做項(xiàng)目,一般一個(gè)項(xiàng)目去外地1到3個(gè)月多,公司會(huì)定期給他們發(fā)放工時(shí)的薪資,和實(shí)際付出的工時(shí)有關(guān),請問這個(gè)工時(shí)薪資可以做成差旅費(fèi)補(bǔ)助嗎?用支付差旅費(fèi)補(bǔ)助的方式來合理籌劃個(gè)稅。
老師,像個(gè)稅里有差旅費(fèi)補(bǔ)助是不繳納個(gè)稅的。如果公司制定的財(cái)務(wù)制度是出差日本或者俄羅斯等這些相對安全的國家,一天補(bǔ)助600塊錢,這樣出差一個(gè)月就補(bǔ)貼了18000。這1.8萬比員工工資都高,如果差旅補(bǔ)貼來算,這1.8萬是可以不需要繳納個(gè)稅的吧?但是差旅補(bǔ)貼這么高的金額會(huì)不會(huì)有問題?
老師我們公司員工出差,差旅費(fèi)報(bào)銷,飛機(jī)票開了發(fā)票1000元,公司給員工100元餐補(bǔ)助,但是餐補(bǔ)沒有發(fā)票,我能1100元一塊計(jì)入管理費(fèi)用申報(bào)增值稅嗎?我擔(dān)心的就是餐補(bǔ)沒有發(fā)票
差旅補(bǔ)助算工資收入申報(bào)個(gè)稅嗎 比如,我們員工基本工資7000,差旅補(bǔ)助可能1萬多 沒有發(fā)票的那種
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶


那如果之前發(fā)生的沒有給差旅補(bǔ)助,現(xiàn)在可以按照行程補(bǔ)發(fā)嗎
同學(xué)你好 對的 這個(gè)可以的