你好;? 你收到的是什么返利;現(xiàn)金返利的嗎?
營業(yè)外收入科目需不需要計(jì)提增值稅銷項(xiàng)稅額,還有供應(yīng)商的返利計(jì)入哪個(gè)科目合適
老師,供應(yīng)商給我們的返利先算成金額然后我們需要用的時(shí)候給我們貨物抵這筆返利金額,返利金不含稅也不開票,我收到供應(yīng)商給我的返利金額的時(shí)候我需要怎么計(jì)提分?jǐn)偟疆?dāng)月利潤?還有為什么要計(jì)提分?jǐn)偟疆?dāng)月利潤里面,不是很理解,
供應(yīng)商有2元錢不需要付,你們是直接做營業(yè)外收入,還是說需要寫情況說明
老師,企業(yè)一般需要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備嘛?應(yīng)收賬款收不回來是直接計(jì)提到營業(yè)外支出嘛?
收到客戶違約金需要開發(fā)票么?還是無需開票直接計(jì)入營業(yè)外收入
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對嗎 答案是691.62
供應(yīng)商個(gè)人打款至我公司賬戶
如果是額外取得 現(xiàn)金返利; 你可以走營業(yè)外收入去核算的
嗯呢,我的意思是,不需要計(jì)提稅了是吧
你好; 是的 ; 直接做 ;到時(shí)會(huì)涉及企業(yè)所得稅的