你好,為啥不直接計(jì)入8月的賬呢?養(yǎng)成好的習(xí)慣。當(dāng)月的發(fā)票當(dāng)月做賬
老師 請(qǐng)問(wèn) 8月份做錯(cuò)了進(jìn)項(xiàng)稅科目 8月已經(jīng)結(jié)賬了 在9月怎么把進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)出來(lái)呢?
公司8月份新來(lái)了個(gè)員工,在9月份的時(shí)候扣了8月份跟9月份的兩個(gè)月的社保,這兩個(gè)月的社保費(fèi)在9月份從對(duì)公戶(hù)扣除了,后來(lái)這個(gè)員工離職了 ,在社保局辦理了兩個(gè)月社保退費(fèi),那我9月份的賬怎么做呢?等退款到了的那個(gè)月我賬又如何做呢?
老師好,一般納稅人8月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,到了月末,不做賬務(wù)處理,只是在申報(bào)表體現(xiàn)。那么到了9月份申報(bào)增值稅,就直接抵扣了8月留底的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額了。難么9月分賬務(wù)處理時(shí)關(guān)于這個(gè)8月留底的進(jìn)項(xiàng)稅額還用不用在賬務(wù)處理了呢?
8月有旅客運(yùn)輸稅費(fèi),但是沒(méi)有抵扣,掛的待抵扣科目,然后到了9月抵扣,轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)稅額。我想問(wèn),9月這個(gè)做賬的附件是什么,原單據(jù)已經(jīng)在8月用來(lái)做賬了。
老師,8月的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣了,9月份需要退回,9月份的抵扣怎么做,分錄又怎么做
長(zhǎng)投權(quán)益法順流投資方賣(mài)存貨給被投方,被投方,沒(méi)有出售,為啥投資方要按照比例確認(rèn)投資收益,為啥不整體扣除投資收益?
董孝彬老師我要問(wèn)一下柴油開(kāi)不出票4萬(wàn)多,可以用汽油可以開(kāi)票不,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市顧客購(gòu)買(mǎi)的購(gòu)物卡和用電子付的錢(qián)去消費(fèi)購(gòu)物卡和電子付屬于什么科目是其他貨幣資金呀
2×22年12月31日,甲公司應(yīng)付乙公司的貨款120萬(wàn)元到期。甲公司因資金周轉(zhuǎn)困難,預(yù)計(jì)短期內(nèi)無(wú)法支付該筆貨款。當(dāng)日,甲公司與乙公司就該筆貨款簽訂了一項(xiàng)債務(wù)重組協(xié)議,協(xié)議約定乙公司減免甲公司20萬(wàn)元的債務(wù),剩余債務(wù)延期兩年支付,延期期間內(nèi),甲公司需按3%的年利率(等于實(shí)際利率)向乙公司支付利息,剩余債務(wù)在債務(wù)重組日的公允價(jià)值為100萬(wàn)元。在重組前,乙公司已對(duì)該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元,乙公司所放棄債權(quán)的公允價(jià)值為100萬(wàn)元。不考慮其他因素,下列說(shuō)法中不正確的是(?。?。 甲公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認(rèn)的重組債務(wù)為106萬(wàn)元 甲公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認(rèn)的損益為20萬(wàn)元 乙公司應(yīng)按金融工具準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定確認(rèn)和計(jì)量重組債權(quán) 乙公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認(rèn)的重組債權(quán)為100萬(wàn)元
企業(yè)在金融機(jī)構(gòu)的日常存款產(chǎn)生的利息收入是否要開(kāi)票,是否要繳納增值稅?
幫忙寫(xiě)出甲乙雙方的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,銀行扣的手續(xù)費(fèi)我們是不是應(yīng)該跟銀行要發(fā)票呢?
老師消毒濕巾增值稅能開(kāi)紡織品嗎
老師好,個(gè)體戶(hù)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在公司擔(dān)任要職發(fā)工資嗎?發(fā)工資按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得交稅嗎?
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~
抵扣過(guò)了,總監(jiān)看賬的安排
所以這個(gè)賬怎么做呢
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 借:成本費(fèi)用科目 貸:應(yīng)付賬款
這個(gè)是9月份的賬,8月份的賬呢
分別做的是8,9月的2筆分錄