同學您好,就是把自己賬上記錄的金額跟對方核對一下,一致不一致。比如您賬上應(yīng)收賬款-甲公司100 您就跟甲公司確認一下,他那里是不是也是100元。如果一至,說明就沒有問題
代理記賬公司跟客戶每年往來對賬,具體怎么核對?是打印電腦應(yīng)收應(yīng)付往來核對嗎
老師好,科目沒有按照往來核算的基本要求設(shè)置客商以及項目輔助核算,這句話針對應(yīng)付賬款的話,意思是指比如應(yīng)付賬款沒有設(shè)置暫估應(yīng)付賬款,也沒有客商名稱對嗎?
老師,給客戶開發(fā)票商品的單價不知道應(yīng)該怎么核算呢?
預(yù)收賬款的期末貸方余額所對應(yīng)的核算往來單位應(yīng)該為供應(yīng)商還是客戶?預(yù)收賬款合并到應(yīng)收賬款所對應(yīng)的往來核算單位怎么分?
老師,您好,想問一下您,我是今年3月8號接手的賬,老板讓核對一下應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,公司賬是2022年1月份建立的,就是上面的期初余額,也不知道對不對,我該怎么對應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,直接找客戶對嗎
老師,請問下當月計提工資,然后,需要扣社保,個稅部分。那當月計提工資的時候分錄是 借:管理費用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎 那這個金額,是扣掉社保,個稅以后的工資嗎,那這個個稅跟社保,在當月怎么提現(xiàn)金額或者分錄。
合并逆流的內(nèi)部交易和債權(quán)債務(wù)抵銷有減值是少叔股東權(quán)利還是少數(shù)股東損益???內(nèi)部交易:如果是權(quán)益,內(nèi)部內(nèi)部交易的話,因為虛增利潤導致權(quán)益增加,所以減少少數(shù)股東權(quán)益在借方,如果是損益,因為之前多記的利潤,所以少數(shù)股東損益減少在貸方。 債權(quán)債務(wù)有減值:因為母公司不認可減值,導致母公司權(quán)益減少,所以調(diào)增少數(shù)股東權(quán)益在貸方,因為之前因為減值導致利潤減少了,合并時候調(diào)減少數(shù)股東損益在借方。老師這個理解有沒有錯誤?
開出了13%增值稅票,有的加了5個點,有的加了10個點,怎么區(qū)分出來,怎么算的
老師,又有公式問題要請教您了
不懂答案,解釋一下,500萬元利潤究竟是甲公司的還是乙公司的?
老師,為什么賬齡1年以上的應(yīng)收賬款屬于流動資產(chǎn)
老師,有限合伙人對外轉(zhuǎn)讓份額需要全體合伙人一致同意嗎?是否有一個合伙協(xié)議另有約定除外?我知道有一個要30日通知其他合伙人,其他合伙人有優(yōu)先購買的權(quán)利。普通合伙人呢?
老師你好,公司建造廠房同時給廠房進行裝修,裝修費金額較大,這裝修費能不能不計入廠的成本?
怎么看增值稅和企業(yè)所得稅是否免稅
答案的式子中第二年的部分沒有,直接是:2.2/(1+20%)+2.5/(20%-10%)/(1+20%),中間不應(yīng)加上2.5/(1+20%)的平方嗎?
不一致的話我怎么查
不一致,您就把您做賬的記錄給對方,讓對方核對,或者對方把他們的做賬記錄給您,您來核對
她只給我截了一個圖
您可以看一下,如果通過圖可以查出來最好,如果查不出來,就找對方要更多的信息,或者您跟多方一起查找原因。
老師就是賬務(wù)上那個科目有問題需要怎么調(diào)我怎么看出來???
同學您好,您需要找出原因 才能對應(yīng)著做出調(diào)整,您跟對方對賬的時候,先查出來哪里不一樣,再去看是您這邊錯了,還是對方那邊錯了
那我比如應(yīng)收a公司有問題我就從我這邊能查到的最早的一筆到現(xiàn)在的明細來對 這個思路對嘛 對方發(fā)給我讓我核對
比如說您去年對過賬了,那就從上次對過賬之后開始核對就行。如果您一直沒有對過賬,就比較麻煩了,需要從頭開始
一直沒有對過 我剛接手
孩子只是一個新手啊真的太害怕了
以前會計留下的問題,只能辛苦您了