您好,是的,要做這個(gè)分錄的

你好老師,以前的進(jìn)項(xiàng)稅,每月沒(méi)認(rèn)證,計(jì)入應(yīng)交增稅費(fèi),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了,現(xiàn)在想認(rèn)證,是轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里嗎?這個(gè)分錄對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
你好 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)分錄里待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額增加還是減少?借方增加還是減少?
老師,之前做的是借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 現(xiàn)在抵扣了,借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下。 月末未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 里嗎? 借:應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 這樣做對(duì)嗎?
之前月份取得設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)票今天認(rèn)證,之前做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月需要借方,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸方,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借方紅字嗎?
小規(guī)模納稅人季度超30萬(wàn),專票7萬(wàn),普票20萬(wàn),無(wú)票10萬(wàn),怎么填?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡(jiǎn)單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了


問(wèn)題一我今天開出去銷售發(fā)票,確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本做憑證在一張憑證上,這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的分錄最好是做到一張憑證上比較好是嗎?問(wèn)題二,這個(gè)附件除了銷售發(fā)票還需要什么?
您好,1.沒(méi)有必要,看您自己喜歡,分開和合寫沒(méi)有哪個(gè)好與不好 2.能拿到送貨單么,加上發(fā)票就可以了,一般合同也不給財(cái)務(wù),銷售部門單獨(dú)保管的,