可以的,可以這么做的,只要你能申報(bào)了就行,你是一般納稅人。

我想咨詢(xún)一下下,就是我們8月份開(kāi)增值稅發(fā)票,第一種情況開(kāi)了一張紅色負(fù)數(shù)發(fā)票,第二種情況7月份有未開(kāi)票收入,已經(jīng)繳稅了,8月份又開(kāi)了票,第三種情況,作廢了三張票,第四種情況,有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這四種情況,我在申報(bào)稅時(shí),有什么影響
老師 我這個(gè)月沒(méi)有往外開(kāi)票 客戶說(shuō)等到下個(gè)月一起開(kāi) 但是我這個(gè)月的電費(fèi)又很多 我可不可以這個(gè)月先做未開(kāi)票收入等下個(gè)月開(kāi)了票啦 把這個(gè)月的未開(kāi)票收入沖紅 ,申報(bào)的時(shí)候這個(gè)月先按未開(kāi)票收入申報(bào) 下個(gè)月沖紅多少 申報(bào)的未開(kāi)票收入就按負(fù)數(shù)申報(bào)多少 可以嗎 ,納稅申報(bào)有未來(lái)票收入申報(bào)這一欄嗎
你好?老師,我問(wèn)下上個(gè)月收到購(gòu)貨發(fā)票,金額開(kāi)多了,上學(xué)入賬的時(shí)候多的稅做了進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出了,然后這個(gè)月供貨商那邊又要求多開(kāi)的金額開(kāi)紅字信息表給他們,這個(gè)賬務(wù)上怎么處理,然后報(bào)8月份稅的時(shí)候可有影響
你好,我問(wèn)一下,就是我們上個(gè)月申報(bào)了未開(kāi)票收入,然后這個(gè)月又要開(kāi)票了,這個(gè)情況的話,可以紅沖未開(kāi)票收入么,稅務(wù)那邊有什么影響么
老師,我上月申報(bào)了未開(kāi)票收入,然后這月我把發(fā)票開(kāi)了,我在增值稅申報(bào)的時(shí)候填負(fù)數(shù)就可以了,是吧?但是我這月又要申報(bào)未開(kāi)票收入了,那這個(gè)金額怎么寫(xiě)?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤(rùn)率,利潤(rùn)表,還有員工工資核算,大概百來(lái)人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉(cāng)庫(kù)有Erp系統(tǒng)) 2.另外開(kāi)票,報(bào)稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對(duì)接,這個(gè)應(yīng)該跟電商沒(méi)有關(guān)系吧,老板今天提到電商開(kāi)票,稅務(wù)問(wèn)題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺(jué)不能給簡(jiǎn)歷加分
沒(méi)有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售超過(guò)30萬(wàn)了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒(méi)有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒(méi)有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買(mǎi)社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過(guò)班,如果有一科不過(guò)退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧


是的,我是一般納稅人,那這個(gè)月未開(kāi)票那邊就是負(fù)數(shù),會(huì)影響我后期開(kāi)票么,會(huì)叫我提交申辯么
你好,有些地方它會(huì)提示的有風(fēng)險(xiǎn)。