您好,用不含稅做利潤(rùn)表,運(yùn)輸是不含 稅吧,計(jì)算下增值稅用來(lái)算附加稅,還有一個(gè)印花稅
老師你好!我們有個(gè)常用語(yǔ)叫10000,8%利潤(rùn)假如利潤(rùn)800,一般這一萬(wàn)是指含稅還是不含稅呢?我們成本票含稅額*0.92還是不含有稅額,只是想知算法哈,老師
老師,算一個(gè)項(xiàng)目利潤(rùn)的話,含稅和不含稅按哪個(gè)算啊,比如進(jìn)貨價(jià)不含稅700,銷貨含稅1130,
老師你好! 我這收客戶含稅含運(yùn)費(fèi)單價(jià)是775,供應(yīng)商給我的是不含稅不含運(yùn)費(fèi)的單價(jià)是525,稅點(diǎn)是十二個(gè)點(diǎn),這凈利潤(rùn)咋算?
老師這個(gè)利潤(rùn)咋算啊,是用含稅還是不含稅
成本利潤(rùn)率:利潤(rùn)/成本*100% 這個(gè)成本是含稅的還是不含稅
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請(qǐng)問(wèn)員工這個(gè)月10月開(kāi)始買社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買這個(gè)月扣出來(lái)還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
您好,收入 1651972.63/1.13 成本 1621433.2/1.13 費(fèi)用 21876.45 稅金及附加:附加稅(1651972.63-1621433.2)/1.13*13%*(7%%2b3%%2b2%) 印花稅 1651972.63/1.13*0.03%
我認(rèn)為是不含稅收入–不含稅成本–不含稅運(yùn)費(fèi)–附加稅–印花稅
但是增值稅銷項(xiàng)-成本進(jìn)項(xiàng)–運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 增值稅得上稅啊
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)掙點(diǎn),減去上的增值稅 不就賠錢了嗎
您好,不會(huì)賠,因?yàn)槎愔挥?3%,超過(guò)83%都在收入里呀
您好,不會(huì)賠,因?yàn)槎愔挥?3%,超過(guò)83%都在收入里呀 老師這個(gè)是87%嗎,不太理解
您好,對(duì)對(duì),我寫錯(cuò)了,87%,增值的大部分在利潤(rùn)里,小部分在稅里
老師這么理解可以嗎,就是用不含稅的算出利潤(rùn),然后再用銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎
您好,可以這么理解的呢
老師這么算對(duì)嗎
您好,對(duì)的呢,就是這樣的計(jì)算過(guò)程
老師最后一步凈利潤(rùn)那個(gè)是算的所得稅嗎
您好,是的,凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額*(1-25%)=利潤(rùn)總額-所得稅