您好,1. 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2.以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 這個(gè)分錄是一借一貸,不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平的,要把這個(gè)金額加在負(fù)債表未分配利潤(rùn)里(期初未分配利潤(rùn) %2B以前年度損益調(diào)整%2B本年凈利潤(rùn)=期末未分配利潤(rùn) )
去年年底暫估了勞務(wù)費(fèi),今年年報(bào)前沒(méi)有取得發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理?沖銷?剛看到一個(gè)說(shuō)法:沒(méi)有收到發(fā)票 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn),借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整,這個(gè)做好不要做,做了被稅局看到被罰款?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,賬上有以前年度損益調(diào)整科目,也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn),但是資產(chǎn)負(fù)債表上“未分配利潤(rùn)”金額和利潤(rùn)表上的“利潤(rùn)總額”金額剛好相差的就是以前年度損益調(diào)整科目金額。申報(bào)電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)時(shí)候,審核不通過(guò),怎么處理呢?
委托外部研發(fā)支付的款項(xiàng) 現(xiàn)金流量怎么指定 賬務(wù)處理以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 財(cái)務(wù)報(bào)表不平怎么處理
老師您好,2023年12月份有以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)了,現(xiàn)在出報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)勾稽關(guān)系不對(duì),這個(gè)應(yīng)該怎么處理?。?/p>
2023年漏記收入,賬補(bǔ)在2024年1月當(dāng)期,通過(guò)以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),但是2023年的金蝶上財(cái)務(wù)報(bào)表還是未改之前的數(shù)據(jù),我需要怎么處理?是反結(jié)帳到2023年12月還是怎么處理
你好老師收到失業(yè)穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼 應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目
火車票抵扣增值稅還能抵扣企業(yè)所得稅那
車交的購(gòu)置稅沒(méi)有辦法抵扣吧?老師,這是客戶問(wèn)我的。車輛交的購(gòu)置稅是沒(méi)有辦法抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的對(duì)吧
老板從公戶提10000給她他的個(gè)人卡里,又從個(gè)人卡提5000給廠長(zhǎng),長(zhǎng)長(zhǎng)再拿這個(gè)錢買3000的的材料,怎么寫(xiě)完整分錄
老師,我是代理記賬公司會(huì)計(jì),客戶開(kāi)發(fā)票金額大,讓他提供了銷售合同和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,合同上蓋的章看上去比其他公司的小,老師,如果發(fā)票是虛開(kāi)我們需要承擔(dān)責(zé)任嗎?
老師,銷售產(chǎn)品時(shí)以買贈(zèng)的形式將購(gòu)物卡或貨物贈(zèng)送給客戶,這種情況個(gè)稅怎么申報(bào)呢。
產(chǎn)品報(bào)廢,怎么做賬?
老師,破產(chǎn)哪些情況下可以申報(bào)債權(quán),哪些情況下不能申報(bào)債權(quán)
老師 A注冊(cè)會(huì)計(jì)師連續(xù)擔(dān)任公眾利益實(shí)體項(xiàng)目合伙人4年 B注冊(cè)會(huì)計(jì)師擔(dān)任公眾利益實(shí)體項(xiàng)目合伙人2年,之后擔(dān)任了1年項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人,后來(lái)就退出了該實(shí)體的審計(jì)業(yè)務(wù)。 上述2個(gè)會(huì)計(jì)師的擔(dān)任時(shí)間對(duì)嗎?
1.零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì),一天學(xué)18小時(shí),想36天后勝任一般會(huì)計(jì)工作,可以么 ?2.有必要把初級(jí)會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)么?怎么規(guī)劃學(xué)習(xí)?
加在資產(chǎn)負(fù)債表里的期末未分配利潤(rùn)里嘛 利潤(rùn)表只反應(yīng)本年利潤(rùn)不用動(dòng)嘛
所有者權(quán)益變動(dòng)表填在哪
您好,是的,利潤(rùn)表不動(dòng),所有者權(quán)益變動(dòng)里的未分配利潤(rùn)也要?jiǎng)拥?
我系統(tǒng)自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表 勾稽關(guān)系:期末未分配利潤(rùn)-期初未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表本年累計(jì)+以前年度損益調(diào)整 是不是代表報(bào)表已經(jīng)平了 不用調(diào)整了
您好,是的呢,這樣平了就沒(méi)問(wèn)題了
會(huì)計(jì)科目是在建工程的 現(xiàn)金流量都要指定到構(gòu)建固定資產(chǎn)里嘛
您好,是的呢,是這么指定的
以前年度損益的金額在所有者權(quán)益變動(dòng)表 里,上年余額 本年期初 本期增減 哪一個(gè)需要反應(yīng)在里面的
您好,上年余額? 下面的? 其他 那里體現(xiàn),您覺(jué)得可以么
那本年期初和本期增減要體現(xiàn)嘛
您好,上年余額? 下面的? 其他 那里體現(xiàn)了,本年期初那里自動(dòng)更新數(shù)值了嘛
那本年增減不用體現(xiàn)是吧
您好,是的呢,本年不體現(xiàn)
有差錯(cuò)更正時(shí) 上年期末不是和本年期初就是不相等的嘛
您好,是呀,剛才我們的操作也是在 上年余額? 下面的? 其他 那里體現(xiàn) 這樣?? 本年期初? 不等于??上年余額 呀
那本年期初 本年增減變動(dòng)都不用動(dòng)是吧
您好,是的,我也這么理解