您好,1. 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 2.以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 這個分錄是一借一貸,不會導(dǎo)致報表不平的,要把這個金額加在負債表未分配利潤里(期初未分配利潤 %2B以前年度損益調(diào)整%2B本年凈利潤=期末未分配利潤 )
去年年底暫估了勞務(wù)費,今年年報前沒有取得發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理?沖銷?剛看到一個說法:沒有收到發(fā)票 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤,借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整,這個做好不要做,做了被稅局看到被罰款?
老師,請問一下,賬上有以前年度損益調(diào)整科目,也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤,但是資產(chǎn)負債表上“未分配利潤”金額和利潤表上的“利潤總額”金額剛好相差的就是以前年度損益調(diào)整科目金額。申報電子稅務(wù)局財報時候,審核不通過,怎么處理呢?
委托外部研發(fā)支付的款項 現(xiàn)金流量怎么指定 賬務(wù)處理以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 財務(wù)報表不平怎么處理
老師您好,2023年12月份有以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤了,現(xiàn)在出報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表中未分配利潤和利潤表中的凈利潤勾稽關(guān)系不對,這個應(yīng)該怎么處理啊?
2023年漏記收入,賬補在2024年1月當期,通過以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤,但是2023年的金蝶上財務(wù)報表還是未改之前的數(shù)據(jù),我需要怎么處理?是反結(jié)帳到2023年12月還是怎么處理
應(yīng)交稅費—(應(yīng)交個人所得稅)是登記在三欄式,還是登記在應(yīng)交增值稅明細賬?
老師,我是小規(guī)模,請問,我這個成本都沒有票,工資薪金少,就一個人,沒有折舊費得怎么調(diào)整才能對我公司有利
老師,你好,海南注冊公司,我們公司地址用的朋友公司的地址,在海南說是要上門可查公司地址,我們同時一個地址注冊多家公司,可以嗎?
房產(chǎn)稅計稅依據(jù)包含契稅嗎
老師您好,老板的親戚在辦公室開的空調(diào)溫度比較低,差點為這個兩個人發(fā)生予盾,老師想聽聽您的看法
@董孝彬老師,別的老師別回答,那也沒人知道真的是不是老板付的款呀,老板娘付的呢,都是他家的錢呀?
一般納稅人物業(yè)公司,預(yù)收取居民物業(yè)費,用合同負債可以嗎
冰箱做固定資產(chǎn),下面具體的分類是,是家具器具類比較合適,還是電子設(shè)備類比較合適?(董孝彬老師不要回答)
老師,公司要把費用分攤到每個商品計算毛利率,怎么計算呢
老師你好!實際合同加大合同合計為,最后為合同結(jié)算是為合同結(jié)算,最后是不是以合同結(jié)算為準?老師指導(dǎo)一下
加在資產(chǎn)負債表里的期末未分配利潤里嘛 利潤表只反應(yīng)本年利潤不用動嘛
所有者權(quán)益變動表填在哪
您好,是的,利潤表不動,所有者權(quán)益變動里的未分配利潤也要動的
我系統(tǒng)自動生成的資產(chǎn)負債表 勾稽關(guān)系:期末未分配利潤-期初未分配利潤=利潤表本年累計+以前年度損益調(diào)整 是不是代表報表已經(jīng)平了 不用調(diào)整了
您好,是的呢,這樣平了就沒問題了
會計科目是在建工程的 現(xiàn)金流量都要指定到構(gòu)建固定資產(chǎn)里嘛
您好,是的呢,是這么指定的
以前年度損益的金額在所有者權(quán)益變動表 里,上年余額 本年期初 本期增減 哪一個需要反應(yīng)在里面的
您好,上年余額? 下面的? 其他 那里體現(xiàn),您覺得可以么
那本年期初和本期增減要體現(xiàn)嘛
您好,上年余額? 下面的? 其他 那里體現(xiàn)了,本年期初那里自動更新數(shù)值了嘛
那本年增減不用體現(xiàn)是吧
您好,是的呢,本年不體現(xiàn)
有差錯更正時 上年期末不是和本年期初就是不相等的嘛
您好,是呀,剛才我們的操作也是在 上年余額? 下面的? 其他 那里體現(xiàn) 這樣?? 本年期初? 不等于??上年余額 呀
那本年期初 本年增減變動都不用動是吧
您好,是的,我也這么理解