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老師,如果去年11月份勾選進(jìn)項票的時候有認(rèn)證了通行費,但是當(dāng)時并未將這批通行費入賬,忘了,然后現(xiàn)在核對入賬的進(jìn)項稅額總額和增值稅主表就差那一點點通行費的進(jìn)項稅額,那應(yīng)該怎樣調(diào)賬才對?

2023-09-15 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-15 14:57

借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 ? ? ?利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款

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借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 ? ? ?利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款
2023-09-15
你好 是對的 是這么做的
2023-02-06
已認(rèn)證發(fā)票沒有做賬,一般要視不同情況補賬; 如果不涉及上年的利潤,直接補賬即可. 如果涉及上年利潤,看收入和費用的金額和性質(zhì),如果不重要,按本期差錯更正,也就是今年補記.
2020-11-16
您好,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 (正) 借:管理費用(負(fù)),就是把入的費用科目沖回記到進(jìn)項稅里
2023-07-06
你好這個是不能抵扣增值稅的嗎
2024-01-23
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