同學(xué)您好,小型微利企業(yè)是小微企業(yè)在稅務(wù)口的說(shuō)法,針對(duì)的是企業(yè)所得稅;一般納稅人、小規(guī)模納稅人針對(duì)的是增值稅。小微企業(yè)有可能是一般納稅人,也有可能是小規(guī)模納稅人,不同的身份繳納不同的增值稅,最后年終盤點(diǎn)時(shí)統(tǒng)一按照政策享受企業(yè)所得稅的優(yōu)惠。 小微企業(yè)是針對(duì)企業(yè)的規(guī)模來(lái)說(shuō)的,和它類比的是大、中型企業(yè),涉及判定標(biāo)準(zhǔn)為三個(gè):企業(yè)員工、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)、資產(chǎn)總額。員工年度人數(shù)300人以下,年度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)300萬(wàn)以下、資產(chǎn)總額5000萬(wàn)以下。和稅收有什么關(guān)系呢?在當(dāng)前國(guó)家對(duì)于企業(yè)大幅減免稅收的環(huán)境下,它是享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠的受益主體。 小型微利企業(yè)是小微企業(yè)在稅務(wù)征繳口的通俗叫法。個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)、個(gè)體工商戶按規(guī)模來(lái)說(shuō)雖然也是屬于小微企業(yè),但由于交的是個(gè)人所得稅,所以并不享受這方面的優(yōu)惠政策。 一般納稅人和小規(guī)模納稅人是在不同的銷售規(guī)模下,國(guó)家用以區(qū)分不同的稅率標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式的納稅主體。判定標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)要來(lái)說(shuō)就是連續(xù)12個(gè)月或四個(gè)季度不含稅收入是否超過(guò)500萬(wàn)。超過(guò)的按照一般納稅人來(lái)管理,沒超過(guò)按小規(guī)模納稅人來(lái)處理。這里的連續(xù)12個(gè)月或四個(gè)季度不是按照自然年來(lái)合計(jì)的,而是滾動(dòng)計(jì)算,跨年度的。

你好,我想問(wèn)一下。小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè),企業(yè)所得稅具體怎么算,稅率還是25%嗎?小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅又怎么算?企業(yè)所得稅方面,有什么優(yōu)惠政策嗎?謝謝你了
老師一般人與小規(guī)模除了增值稅不一樣之外 小規(guī)模比一般人還有哪些優(yōu)惠政策 謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)一下2019年到2022年有哪些小型微利企業(yè)和小規(guī)模納稅人稅費(fèi)優(yōu)惠政策
小規(guī)模,一般納稅人,小微企業(yè),感覺分不清楚了,老師請(qǐng)你給講一下條件,還有優(yōu)惠政策,謝謝老師!
老師,我想要一份關(guān)于小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠的文件,還有小規(guī)模納稅人企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策文件,還有一般納稅人的稅收優(yōu)惠政策文件,文件號(hào)就行。(增值稅 所得稅 印花稅 房產(chǎn)稅 城鎮(zhèn)土地使用稅的都想要一份)
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?


謝謝老師,終于弄明白了,老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)、個(gè)體工商戶有權(quán)限開票嗎?要不要繳納增值稅?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)能開票,首先,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)可能會(huì)是一般納稅人、也有可能會(huì)是小規(guī)模納稅人。 對(duì)于是一般納稅人的情形,當(dāng)然是可以開具增值稅專用發(fā)票的。 對(duì)于是小規(guī)模納稅人的情形,一般為稅務(wù)局代開專票,對(duì)于稅務(wù)局不開,但是自己想要獲得發(fā)票的情形,可以提出開具發(fā)票的申請(qǐng)。 同理,個(gè)體工商戶如果有一般納稅人資格的話,就可以開具增值稅專用發(fā)票。如果沒有一般納稅人資格,但是出現(xiàn)了確實(shí)需要開專票的情況,可以由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代開。不過(guò)一般情況,個(gè)體工商戶都是小規(guī)模,如果有特殊情況需要開增值稅專用發(fā)票,則必須由稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理代開