你好,學(xué)員,繳納所得稅, 即使對(duì)外投資,也是先繳稅

老師好,請(qǐng)教下,比如甲公司年底利潤(rùn)100萬(wàn),他給他的母公司分紅了80萬(wàn),自己留了20萬(wàn)。那他要繳納的企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額,是不是就是這20萬(wàn)。用20萬(wàn)乘以適用稅率去交稅?
老師好,請(qǐng)教下,比如甲公司年底凈利潤(rùn)100萬(wàn),他給他的母公司分紅了80萬(wàn),自己留了20萬(wàn)。那他要繳納的企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額,是不是就是這20萬(wàn)。用20萬(wàn)乘以適用稅率去交稅?
老師,請(qǐng)問一下。公司申請(qǐng)了工程款500萬(wàn),已經(jīng)開票500萬(wàn)的。但是實(shí)際到賬350萬(wàn),差的150萬(wàn)說(shuō)下個(gè)月在給,那這150萬(wàn)的增值稅,企業(yè)所得稅公司這個(gè)月還是要繳稅的嘛?
請(qǐng)問老師,小型微利企業(yè),如果公司在匯算清繳時(shí)候有50萬(wàn)發(fā)票沒有收到,需要調(diào)增50萬(wàn),那補(bǔ)繳的所得稅,是用調(diào)增的應(yīng)納稅所得額?25%的稅率嗎,還是按照5%來(lái)核算。
老師,我朋友她們公司,想升為一般納稅人,除了開票額達(dá)到500萬(wàn),可以和稅務(wù)局申請(qǐng)嗎,如果開票額達(dá)到500萬(wàn),按照1%的增值稅去申報(bào),超過(guò)500萬(wàn),按照行業(yè)稅率繳納增值,是這樣嗎?土方類稅率是多少一般納稅人 謝謝
老師您好!問一個(gè)關(guān)于申報(bào)的問題?,F(xiàn)在五月份增值稅顯示的是欠稅,六月份申報(bào)表上顯示的有留抵稅額。但是為什么抵扣不了五月份的欠稅呢?
老師賬戶凍結(jié)。借用子公司賬戶支付社保公積金稅金工資,怎么做賬呢?直接入在自己公司可否?當(dāng)成自己公司賬戶收支入賬。本來(lái)也應(yīng)該是母公司的收入和成本。就是借用賬戶暫時(shí)。2、支付稅款哪些直接子公司賬戶網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到稅款收款帳戶是可以的吧?稅務(wù)系統(tǒng)就不點(diǎn)扣款那些操作對(duì)吧?
請(qǐng)問老師,二手車交易發(fā)票為什么沒有稅額?
法人出差打車費(fèi),可以做管理費(fèi)用-差旅費(fèi)吧,
購(gòu)買防凍液記入什么科目?
老師,我們是一般納稅人,對(duì)方是小規(guī)模,他開的計(jì)生用品是免稅的,開出來(lái)發(fā)票是電子普通發(fā)票,稅率為0%,這個(gè)發(fā)票我們能要嗎?
老師好,固定資產(chǎn)之前會(huì)計(jì)沒有折舊完,中間也斷了幾年沒有折舊了;現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題后,可以一筆分錄直接計(jì)提完嗎?金額也不大,5千多,固定資產(chǎn)原值也就3萬(wàn)多。
老師,怎么查公司是一般納稅人還是小規(guī)模啊
老師,A公司名下有車,B公司沒有,B公司租A公司車的費(fèi)用可以入賬嗎?A,B公司都是制造業(yè)
請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款根據(jù)什么科目填寫?


那如果我先用錢投資了其他公司,再來(lái)交企業(yè)所得稅,會(huì)影響公司的利潤(rùn)嗎?
投資不影響利潤(rùn)的,因?yàn)橛浫腴L(zhǎng)期股權(quán)投資
所以說(shuō),公司賺的這筆錢,拿去投資,也不影響交企業(yè)所得稅的是吧
利潤(rùn)的話。要繳納所得稅 投資跟利潤(rùn)沒關(guān)系的
好,那老師,請(qǐng)問公司五年內(nèi)都是盈利狀況,是不是必須要在第五年進(jìn)行股東分紅?有沒有這種說(shuō)法的?
這個(gè)沒有的,具體分紅與否企業(yè)股東商量溝通決定的
那老師,請(qǐng)問公司盈利了后,為了不交20%的股東分紅,可以把這盈利的錢拿去投資公司嗎?然后這樣就不用交那么高的股東分紅了
不能的 只能交稅后投資,不然稅務(wù)局查到補(bǔ)稅的