對的,是的,是這么做的。
老師你好我的增值稅是季報(bào)但是沒開票每月未開票收入我都價(jià)稅分離了,但是等到季報(bào)的時(shí)候填數(shù)據(jù)的時(shí)候出現(xiàn)了幾塊錢的差距。像這種情況我應(yīng)該怎么辦?
老師,比如說我們增值稅是一次性申報(bào)未開票收入,稅率6%,收入這塊是分?jǐn)傆?jì)算的,比如說我1月總含稅收入是13085元,整個(gè)換算的話是12344.34元未稅金額,但是我做那個(gè)收入表分?jǐn)?,按每個(gè)訂單的含稅收入除以1.06,算出來的未稅收入合計(jì)數(shù)是12344.6元,這有點(diǎn)差異怎么辦,那申報(bào)增值稅填未稅金額填12344.34元還是12344.6元?
老師,好,我們是一般納稅人,之前申報(bào)的有未開票收入,1月份的時(shí)候,把之前未開票收入的發(fā)票也開出來了。假設(shè)一月份開票100萬,之前未開票收入30萬,進(jìn)項(xiàng)有60萬,哪這個(gè)月我繳稅的時(shí)候,銷項(xiàng)是按100萬算稅,還是100萬_30萬=70萬算稅呢
納稅人收到普通發(fā)票按價(jià)稅合計(jì)入賬,沒有應(yīng)交稅費(fèi),那納稅申報(bào)的時(shí)候,和申報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)金額不是對不上了嗎?比如開普票100,稅費(fèi)1個(gè)點(diǎn),按價(jià)稅合計(jì)101入賬,不做收入100,應(yīng)交稅費(fèi)1拆分嗎?
老師,無票收入1000元是含稅還是不含稅金額,是否需要價(jià)稅分離,小規(guī)模企業(yè)無票收入的增值稅怎么計(jì)算,報(bào)稅時(shí)不含稅銷售額價(jià)稅分離,稅率是按1%還是3%計(jì)算
第二小題和第三小題答案為什么都乘以9?
如果父母有4個(gè)孩子,2個(gè)孩子填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,2個(gè)孩子填爸爸的贍養(yǎng)老人信息,他們都可以分?jǐn)偟矫吭?0%的,也就是每月1500元的贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除嗎? 答:對,沒有問題,這個(gè)是可以的 另外,我還看到: 如果父母有兩個(gè)孩子,卻不能一個(gè)填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,一個(gè)填爸爸的贍養(yǎng)老人信息。這是不是矛盾了?
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會(huì)計(jì),不是公司法人,那客戶這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會(huì)有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺(tái)車銷售給A公司,這樣可以嗎
稅額你再自己算一下的,具體的稅額我沒給你算。
明白了,謝謝
不用客氣,工作愉快。