對的,是的,是這么做的。

老師你好我的增值稅是季報但是沒開票每月未開票收入我都價稅分離了,但是等到季報的時候填數(shù)據(jù)的時候出現(xiàn)了幾塊錢的差距。像這種情況我應該怎么辦?
老師,比如說我們增值稅是一次性申報未開票收入,稅率6%,收入這塊是分攤計算的,比如說我1月總含稅收入是13085元,整個換算的話是12344.34元未稅金額,但是我做那個收入表分攤,按每個訂單的含稅收入除以1.06,算出來的未稅收入合計數(shù)是12344.6元,這有點差異怎么辦,那申報增值稅填未稅金額填12344.34元還是12344.6元?
老師,好,我們是一般納稅人,之前申報的有未開票收入,1月份的時候,把之前未開票收入的發(fā)票也開出來了。假設一月份開票100萬,之前未開票收入30萬,進項有60萬,哪這個月我繳稅的時候,銷項是按100萬算稅,還是100萬_30萬=70萬算稅呢
納稅人收到普通發(fā)票按價稅合計入賬,沒有應交稅費,那納稅申報的時候,和申報表上的應交稅費金額不是對不上了嗎?比如開普票100,稅費1個點,按價稅合計101入賬,不做收入100,應交稅費1拆分嗎?
老師,無票收入1000元是含稅還是不含稅金額,是否需要價稅分離,小規(guī)模企業(yè)無票收入的增值稅怎么計算,報稅時不含稅銷售額價稅分離,稅率是按1%還是3%計算
沒有發(fā)票,應付掛賬款能掛賬嗎?怎么入分錄?
老師。你好,我想問一下,個稅申報填寫的本期收入,是應發(fā)工資還是實發(fā)工資
老師我是8月份做的暫估入庫,一共5套設備,做錯了按含稅金額暫估的,9月忘了沖暫估,這月怎么調整
老師,第四季度預繳所得稅,應該怎么做分錄
生產(chǎn)企業(yè),出口產(chǎn)品,需要退稅,報關單的“征免”欄填什么?
為什么運輸機器支付的不含稅運費不用考慮呢?
老師出售汽車附什么碼,大類選什么,
老師問下每周有五六百人兼職老師線上培訓的,這部分成本占營業(yè)額60%,沒有代扣代繳,怎么稅前扣除,要計劃怎么操作稅前扣除沒
老師出售汽車附什么碼
老師好,我們是非營利性企業(yè),不用交稅的,每個季度要申報一下企業(yè)所得稅,請問一下不征稅收入要怎么填
稅額你再自己算一下的,具體的稅額我沒給你算。
明白了,謝謝
不用客氣,工作愉快。