在這種情況下,可能的入賬科目包括: 1.應(yīng)收賬款:這個科目可以用來記錄從租戶收到的款項。每當(dāng)有新的租戶賣出貨物并付款,這筆款項將作為應(yīng)收賬款記入這個科目。 2.其他應(yīng)付款:這個科目可以用來記錄需要返還給租戶的款項。當(dāng)?shù)竭_特定的時間,你公司需要將之前收到的款項返還給租戶時,這筆款項將作為其他應(yīng)付款記入這個科目。 具體的入賬方式可能會因公司的會計系統(tǒng)而異,但以下是一種可能的處理方式: 1.當(dāng)公司收到租戶的款項時,可以按以下方式入賬: 借:銀行存款(或現(xiàn)金) 貸:應(yīng)收賬款 - 租戶名字 2.當(dāng)公司需要返還租戶的款項時,可以按以下方式入賬: 借:其他應(yīng)付款 - 租戶名字 貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
老師您好,需要向您請教一個問題,我們公司以CIF價格出口一批貨物,運保費由國外客戶承擔(dān),先由我們墊付,以FOB價格開的出口發(fā)票確認收入,現(xiàn)在還沒有收匯,我想問問關(guān)于這個運保費的賬務(wù)處理怎么做,麻煩您了,謝謝[抱拳]
老師,我公司承包了一片旅游景點區(qū),然后旅游景點里面有所有商戶取得的收入都是統(tǒng)一進國家收款碼賬戶的,然后結(jié)賬的時候政府讓我公司開發(fā)票,發(fā)票金額是這個景點國家收款碼全部收入金額,政府再打錢給我們,現(xiàn)在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶,但我公司又要轉(zhuǎn)給景點的各個商戶里面(商戶大多數(shù)是個人開的那種),我公司實際根本就沒有得這些錢,只得其中一部分,請問一下我公司這個增值稅和企業(yè)所得稅該怎么辦呀
老師 請問我們房開開發(fā)有住宅商鋪及農(nóng)貿(mào)市場,都是用于銷售,現(xiàn)在農(nóng)貿(mào)市場已經(jīng)由運營公司招租戶進來運營了 收的租金由運營公司收取,攤位賣出去之后按一定金額反給業(yè)主相當(dāng)于農(nóng)貿(mào)市場運營和我們房開沒關(guān)系了,農(nóng)貿(mào)市場已經(jīng)運營了且用于農(nóng)產(chǎn)品交易,但是我們還沒有交房,我們房開享受財稅2019 12號文的政策優(yōu)惠嗎?也就是土地使用稅(因為房產(chǎn)稅我們目前不涉及)
老師,我公司是村集體企業(yè),我公司運營的便民市場正在建設(shè)中,市場建設(shè)總體承包給了一個總承包公司,建筑施工有搭建鋼結(jié)構(gòu)大棚,出租攤位,有門臉房,上上個月預(yù)收了租金200萬,這個月交付使用攤位30個,門臉房50間,期間我公司給工程承包公司預(yù)付了工程款300萬,那這個月我就要確認30個攤位和50間門臉房的收入,(我公司是一般納稅人公司)有收入了就要開進來發(fā)票,才能抵扣增值稅,抵企業(yè)所得稅,那老師,市場還在建設(shè)中,沒有都完工呢,我讓總承包公司給我公司開進來工程款的專項發(fā)票,需要對方給我在發(fā)票備注哪些完工的門臉房和攤位,或者其他的嗎,只有完工了,才能計入固定資產(chǎn),才能計提累計折舊,才能轉(zhuǎn)入成本,對嗎老師,我應(yīng)該要求提供什么手續(xù)票據(jù),來滿足入賬要求
老師,我公司是村集體企業(yè),我公司運營的便民市場正在建設(shè)中,市場建設(shè)總體承包給了一個總承包公司,建筑施工有搭建鋼結(jié)構(gòu)大棚,出租攤位,有門臉房,上上個月預(yù)收了租金200萬,這個月交付使用攤位30個,門臉房50間,期間我公司給工程承包公司預(yù)付了工程款300萬,那這個月我就要確認30個攤位和50間門臉房的收入,(我公司是一般納稅人公司)有收入了就要開進來發(fā)票,才能抵扣增值稅,抵企業(yè)所得稅,那老師,市場還在建設(shè)中,沒有都完工呢,我讓總承包公司給我公司開進來工程款的專項發(fā)票,需要對方給我在發(fā)票備注哪些完工的門臉房和攤位,或者其他的嗎,只有完工了,才能計入固定資產(chǎn),才能計提累計折舊,才能轉(zhuǎn)入成本 請問,老師,便民市場這些業(yè)務(wù)涉及到哪些科目,怎么入賬,入賬流程告訴我一下,謝謝老師
請問銷售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室,開的銷售單名稱是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室,但是對方要求發(fā)票抬頭開A學(xué)校,這樣開發(fā)票合法嗎?會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務(wù)局看到,一張電子稅務(wù)局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,主播有自己的個體戶,會開票給公司,主播需要開個體戶的對公戶嗎?還是說我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
老師,上一任會計師事務(wù)所審計期間是2022年1月到2025年2月,是一個經(jīng)責(zé)審計,他們查出了很多問題,我們所的審計期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進場,我們只需要對上一任會計師事務(wù)所查出的問題進行調(diào)查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問題了,沒有整改讓他們寫情況說明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計單位上級匯報?
生產(chǎn)設(shè)備已安裝完畢達到使用狀態(tài),但是未投入使用,請問折舊放到制造費用-折舊費?是否合理?怎么處理會比較好?
今年通過初級考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個人做賬,不好問到,我希望可以通過自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個31200不應(yīng)該是銷項嗎?這什么放在進項里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價78萬,花200萬抵原值是多少?
可是,老師,那這兩個科目始終不平呀
最后怎么做,這兩個科目做平
哪兩個科目不平呢
應(yīng)收賬款-租戶,始終在貸方 其他應(yīng)付款-租戶,始終在借方 這兩個呀
同學(xué)你好 借應(yīng)收賬款-租戶 貸其他應(yīng)付款-租戶
奧,到最后把這兩個科目沖平就可以了嗎,老師
對的 這樣沖平了就可以
老師,這樣做可以嗎 代收銷售款:借銀行存款或現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款-租戶 支付代收銷售款:借其他應(yīng)付款-租戶 貸銀行存款或現(xiàn)金
同學(xué)你好 這個可以的