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如果是技術(shù)服務(wù)的服務(wù)行為發(fā)生在境內(nèi),增值稅是免征的。 所得稅境外是按10%稅率計算。所得稅由非居民企業(yè)承擔,假如合同金額是10000元,請問所得稅怎么計算?
想問一下境內(nèi)企業(yè)與非居民企業(yè)簽訂特許權(quán)使用費合同,約定業(yè)務(wù)中涉及稅款均由非居民企業(yè)承擔,那境內(nèi)企業(yè)代扣代繳的增值稅進項稅額可以抵扣嗎?
我方為境外非居民企業(yè)代繳增值稅和企業(yè)所得稅,合同約定這些費用由我方承擔,怎么做會計分錄,需要做幾筆會計分錄
非居民企業(yè)提供技術(shù)服務(wù)費2萬美元,稅款境內(nèi)企業(yè)承擔,代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅計稅依據(jù)怎么算?
企業(yè)與非居民企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)代扣代繳增值稅和所得稅怎么計算呀?
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
2*6% 2*10% 分別是增值稅和所得稅
他們到手2萬,稅是不是要倒算呢
你們單位承擔了不是嗎? 還需要扣除他的嗎