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請問老師,價(jià)差應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目?比如銷售單上開100,實(shí)際是按90收,內(nèi)賬不考慮稅

2023-09-14 11:42
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-14 11:42

您好,這個(gè)是可以計(jì)入到銷售費(fèi)用的

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您好,這個(gè)是可以計(jì)入到銷售費(fèi)用的
2023-09-14
同學(xué)你好 按照實(shí)際業(yè)務(wù)來做就行了
2021-12-15
你好,你給對方開的價(jià)稅合計(jì)是多少?
2021-10-25
你好 簽訂合同就交? ?
2021-09-23
在這種情況下,可以通過以下步驟來處理: 1.調(diào)整銷售記錄:由于贈品是以0單價(jià)出貨的,因此需要將銷售記錄中的銷售金額調(diào)整為凈銷售額。在這個(gè)例子中,凈銷售額為100萬,稅額為13萬。 2.調(diào)整申報(bào)表:將申報(bào)表中的銷售金額調(diào)整為凈銷售額加上贈品價(jià)值,即100萬 %2B 10萬 = 110萬,稅額為13萬 %2B 1.3萬 = 14.3萬。 3.調(diào)整賬面記錄:賬面上的收入和稅額與申報(bào)表不一致,需要調(diào)整收入和稅額以與申報(bào)表一致。在這個(gè)例子中,賬面上應(yīng)確認(rèn)的收入為110萬,應(yīng)確認(rèn)的稅額為14.3萬。 具體來說,可以按以下方法進(jìn)行賬務(wù)處理: ● 銷售時(shí),借:銀行存款 110萬;貸:主營業(yè)務(wù)收入 100萬,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 10萬;結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本 90萬;貸:庫存商品 90萬。 ● 申報(bào)時(shí),按凈銷售額和贈品價(jià)值計(jì)算出應(yīng)納稅額,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 13萬;貸:銀行存款 13萬。 ● 在賬面上確認(rèn)收入和稅額,借:銀行存款 110萬;貸:主營業(yè)務(wù)收入 110萬;借:主營業(yè)務(wù)成本 90萬;貸:庫存商品 90萬;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 14.3萬;貸:銀行存款 14.3萬。
2023-09-22
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