您好,這個(gè)是可以計(jì)入到銷售費(fèi)用的

請(qǐng)問(wèn)老師,印花稅是在合同實(shí)現(xiàn)收入了才報(bào)嗎,比如我簽了個(gè)銷售合同,是分很多批實(shí)現(xiàn)收入的,而且合同價(jià)也是計(jì)劃數(shù)量不是實(shí)際數(shù)量,我應(yīng)該怎么報(bào)印花稅呢,每次實(shí)現(xiàn)收入開(kāi)了發(fā)票報(bào)一次嗎?
老師您好,生產(chǎn)企業(yè)籌劃上市規(guī)范財(cái)務(wù)賬,公司會(huì)計(jì)賬的收入與增值稅開(kāi)票收入有差異一般怎么處理的?比如會(huì)計(jì)賬收入是按實(shí)際銷售出貨確認(rèn)收入5000萬(wàn),增值稅按開(kāi)票收入是4000萬(wàn),增值稅申報(bào)收入是4000萬(wàn),外賬會(huì)計(jì)說(shuō)不能有差異,不然稅局會(huì)問(wèn)的,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做呢?
不考慮其他因素,【請(qǐng)問(wèn)】以下業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理:6.甲公司委托丙公司銷售A商品200件,商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為100元。合同約定丙公司應(yīng)按每件120元對(duì)外銷售,甲公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向丙公司支付手續(xù)費(fèi)。丙公司對(duì)外實(shí)際銷售100件,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為12000元,增值稅稅額為1560元,款項(xiàng)已經(jīng)收到。甲公司收到丙公司開(kāi)具的代銷清單時(shí),向丙公司開(kāi)具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票。假定除上述情況外,不考慮其他因素。
兩個(gè)問(wèn)題。第一,上月收到一筆款但未開(kāi)票,本月才開(kāi)票。做為小企業(yè),是入預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款貸方?目前我司業(yè)務(wù)確實(shí)不多,入應(yīng)收賬款比較合適。但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮,是否還是做進(jìn)預(yù)收賬款科目會(huì)更好?第二,存在運(yùn)輸合同的印花稅。合同未規(guī)定具體金額,故以后按照發(fā)票繳納印花稅。那么,實(shí)際業(yè)務(wù)中,考慮到每個(gè)月都有,是否每月計(jì)提下印花稅會(huì)比較合適?
請(qǐng)問(wèn)老師,價(jià)差應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目?比如銷售單上開(kāi)100,實(shí)際是按90收,內(nèi)賬不考慮稅
老師 注冊(cè)了一個(gè)公司沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái) 只是用公司注冊(cè)了一個(gè)商標(biāo),每個(gè)月是不是0申報(bào)就行
老師請(qǐng)問(wèn)納稅信用等級(jí)評(píng)價(jià)是系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)分,還是專管員評(píng)分?
@董孝彬老師,別的老師別回答,那老師,我每天在轉(zhuǎn)出錢(qián)的時(shí)候,都怎么備注呢?每一次,每一筆的?
老師我想問(wèn)下c級(jí)納稅人申請(qǐng)發(fā)票需要預(yù)繳增值稅嗎
我剛付費(fèi)29元電話溝通咨詢,但是到目前還沒(méi)有收到電話,請(qǐng)問(wèn)打哪個(gè)客服熱線
老師,水利基金的計(jì)稅基礎(chǔ)是不含稅銷售額嗎
債務(wù)人以應(yīng)稅車(chē)輛扺債為啥不屬于車(chē)購(gòu)稅?
老師貸款,銀行流水2000萬(wàn),收入做多少合適
營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更了,點(diǎn)子稅務(wù)局公司名稱要怎么才能變更呢
非會(huì)計(jì)專業(yè)沒(méi)有中級(jí) 只有初級(jí)能干 電商醫(yī)藥公司會(huì)計(jì)嗎?

