您好,這個(gè)是可以計(jì)入到銷售費(fèi)用的
請問老師,印花稅是在合同實(shí)現(xiàn)收入了才報(bào)嗎,比如我簽了個(gè)銷售合同,是分很多批實(shí)現(xiàn)收入的,而且合同價(jià)也是計(jì)劃數(shù)量不是實(shí)際數(shù)量,我應(yīng)該怎么報(bào)印花稅呢,每次實(shí)現(xiàn)收入開了發(fā)票報(bào)一次嗎?
老師您好,生產(chǎn)企業(yè)籌劃上市規(guī)范財(cái)務(wù)賬,公司會計(jì)賬的收入與增值稅開票收入有差異一般怎么處理的?比如會計(jì)賬收入是按實(shí)際銷售出貨確認(rèn)收入5000萬,增值稅按開票收入是4000萬,增值稅申報(bào)收入是4000萬,外賬會計(jì)說不能有差異,不然稅局會問的,請問應(yīng)該怎么做呢?
不考慮其他因素,【請問】以下業(yè)務(wù)會計(jì)賬務(wù)處理:6.甲公司委托丙公司銷售A商品200件,商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為100元。合同約定丙公司應(yīng)按每件120元對外銷售,甲公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向丙公司支付手續(xù)費(fèi)。丙公司對外實(shí)際銷售100件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為12000元,增值稅稅額為1560元,款項(xiàng)已經(jīng)收到。甲公司收到丙公司開具的代銷清單時(shí),向丙公司開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票。假定除上述情況外,不考慮其他因素。
兩個(gè)問題。第一,上月收到一筆款但未開票,本月才開票。做為小企業(yè),是入預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款貸方?目前我司業(yè)務(wù)確實(shí)不多,入應(yīng)收賬款比較合適。但是從長遠(yuǎn)考慮,是否還是做進(jìn)預(yù)收賬款科目會更好?第二,存在運(yùn)輸合同的印花稅。合同未規(guī)定具體金額,故以后按照發(fā)票繳納印花稅。那么,實(shí)際業(yè)務(wù)中,考慮到每個(gè)月都有,是否每月計(jì)提下印花稅會比較合適?
請問老師,價(jià)差應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目?比如銷售單上開100,實(shí)際是按90收,內(nèi)賬不考慮稅
季度稅是這個(gè)報(bào)的嗎?還是下個(gè)月
淘寶在哪里導(dǎo)出直播明細(xì)下載
請問老師,沒開進(jìn)項(xiàng)只開銷項(xiàng)存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報(bào)無票收入了嗎?
稅法#請問下:公司促銷商品買一送一活動,比如買一個(gè)空調(diào)送加濕器,空調(diào)價(jià)格2000元,實(shí)際收款2000元。贈送的加濕器市場價(jià)為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認(rèn)收入時(shí),分別如何計(jì)算?金額分別是多少?
全年一次性獎金包括什么?
請問建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個(gè)月未報(bào)收入和開支風(fēng)險(xiǎn)大嗎,如何避免,因未開票也無進(jìn)項(xiàng)票
殘保金申報(bào)的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報(bào)的人數(shù)平均值一樣的嗎
請問異地工程 有分包 有預(yù)繳 開票交增值稅的時(shí)候用填表三嗎?