您好,那您應當確認10萬元收入,3萬元做成本費用,

老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
我們公司在自己開發(fā)的一個平臺上開通了一個京東的購物接口(與京東簽訂了實物銷售合同),我們的客戶在這個平臺上下單購物。貨款由我司對公賬戶先預付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價原價收取我們客戶的。一年下來的訂單總價也就6萬多一點??蛻粢仓挥?個?,F(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準備開普票給客戶,請問開票單價與進貨價相同可以嗎?另收的3元開服務費普票給客戶,這樣操作可以嗎?
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業(yè)務,我們稅務賬只有一家就是咨詢服務,就是公司收毛坯房裝修,然后運營出租出去,我們稅務賬這塊兒就是每單業(yè)務只收1000元服務費,這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務賬只是掛服務費收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當?shù)囟悇召~只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費一共有13萬,專管員找我就是費用大,了解業(yè)務,說裝修這塊兒要報驗要給當?shù)亓舳悾蝗灰?,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當?shù)?,總部只是代收,讓當?shù)厝ソ?,我想了想感覺總監(jiān)應該是應付專管員,因為裝修公司業(yè)務員工資人事關系在總部,費用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了,準備稅務報到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
141.單選題(2分)一、某服裝企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年10月份有關經(jīng)營業(yè)務如下:(1)銷售給連鎖專賣店批服裝,開具的增值稅專用發(fā)票注明價款340萬元;支付送貨運輸費用6萬元(不含稅),取得貨運公司開具的增值稅專用發(fā)票。(2)通過網(wǎng)絡銷售平臺向消費者個人銷售服裝,取得含稅銷售額135.6萬元。(3)購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,支付價款120萬元、增值稅15.6萬元;支付網(wǎng)絡平臺服務費4.24萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.24。(4)將自產(chǎn)的一批新面料服裝無償捐贈給某單位,成本價50萬元,該產(chǎn)品暫無同類產(chǎn)品市場銷售價格。(5)購進免稅農(nóng)產(chǎn)品批用于節(jié)日營銷活動,支付收購款10萬元;支付給運輸單位運費0.2萬元,取得增值稅普通發(fā)票;當月下旬企業(yè)將購進農(nóng)產(chǎn)品的20%發(fā)給職工作福利。(6)沒收逾期未退包裝物押金收入3.39萬元。(7)進口面料一批,支付給國外的買價40萬元,到達我國海關前共計發(fā)生運雜費8萬元,保險費4萬元。該貨物的關稅稅率為5%,已繳納進口環(huán)節(jié)的增值稅并取得了海關開具的進口增
電商平臺從我們店鋪貨款扣了3萬元做當年平臺服務費(這筆當初是沒有記賬)。原本貨款10萬減了3萬,我們直接記賬是收到貨款7萬元,我們店鋪合作半年就關店,電商平臺開了15000元平臺服務費和轉(zhuǎn)了15000元給我們,我們收到15000元費用發(fā)票沖減貨款,另外收到15000元,銀行回單備注退回技術(shù)服務費,我想問下,這筆款應該怎么做賬
沒有發(fā)票,應付掛賬款能掛賬嗎?怎么入分錄?
老師。你好,我想問一下,個稅申報填寫的本期收入,是應發(fā)工資還是實發(fā)工資
老師我是8月份做的暫估入庫,一共5套設備,做錯了按含稅金額暫估的,9月忘了沖暫估,這月怎么調(diào)整
老師,第四季度預繳所得稅,應該怎么做分錄
生產(chǎn)企業(yè),出口產(chǎn)品,需要退稅,報關單的“征免”欄填什么?
為什么運輸機器支付的不含稅運費不用考慮呢?
老師出售汽車附什么碼,大類選什么,
老師問下每周有五六百人兼職老師線上培訓的,這部分成本占營業(yè)額60%,沒有代扣代繳,怎么稅前扣除,要計劃怎么操作稅前扣除沒
老師出售汽車附什么碼
老師好,我們是非營利性企業(yè),不用交稅的,每個季度要申報一下企業(yè)所得稅,請問一下不征稅收入要怎么填
我們開給客戶是10萬,只是收款收到7萬,收款那筆已經(jīng)記賬改不了,15000元費用發(fā)票已沖減應收賬款,另外15000元平臺已經(jīng)轉(zhuǎn)給我們,我們可以直接做收到貨款(但是回單又寫了退平臺服務費,有影響嗎)
您好,開票10萬元,掛賬應收賬款10萬元,收7,剩余3萬元,借主營業(yè)務成本,應交稅費-應交增值稅,貸應收賬款3萬元,
15000元費用發(fā)票,我們借銷售費用 應交稅費 貸應收賬款,另外收到15000元(回單寫退技術(shù)服務費),我們這樣記賬可以嗎?借銀行存款 貸應收賬款,或者摘要寫收到技術(shù)服務費退回沖減應收賬款?
不能做成本啊,實際我們開了半年,產(chǎn)生平臺服務費就15000元,另外15000元是退給我們的
您好,這個是可以的,如果收到發(fā)票做成本費用,收到前,就直接沖應收賬款