您好,這個(gè)是屬于,支付轉(zhuǎn)讓款,這個(gè)時(shí)候申報(bào)
我們公司購(gòu)買了一家公司的股權(quán),現(xiàn)在支付對(duì)方股權(quán)轉(zhuǎn)讓金700萬元(我們公司的開戶行轉(zhuǎn)到私人賬戶),現(xiàn)在有四百萬已經(jīng)到賬還有300萬銀行限制了,說要提供一個(gè)證明才可以辦理匯出這300萬元。現(xiàn)在賣股權(quán)給我們的人讓我們開具一份證明給銀行(證明上寫支付勞務(wù)費(fèi)300萬)。其實(shí)實(shí)際是股權(quán)轉(zhuǎn)讓金。如果我們公司開了這個(gè)證明,對(duì)我們公司會(huì)有什么影響么?
老師您好請(qǐng)教一個(gè)問題:我們有幾家關(guān)聯(lián)公司其中北京和吉林的兩家有這么個(gè)問題,員工之前的公司和社保還有個(gè)稅都在北京這個(gè)公司,在去年年初北京這個(gè)公司因案子糾紛賬戶被凍結(jié)無法正常經(jīng)營(yíng),所以就把業(yè)務(wù)都轉(zhuǎn)到了吉林的公司,由吉林的公司每月發(fā)放工資和繳納個(gè)稅,但是社保還在北京因?yàn)閱T工實(shí)際工作都在北京參保也無法轉(zhuǎn)到外地,這樣就導(dǎo)致了吉林這邊公司只發(fā)放工資和繳納個(gè)稅沒有參保,老師請(qǐng)問這種情況做和處理呢 有沒有好的解決辦法呢?
老師好,我們現(xiàn)在手上有三家公司,公司的股東和持股比例都是一樣的,現(xiàn)在,想要變更股東,讓b股東完全退出,把1公司的b股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他人,然后公司2和3的b,都由1公司持股 請(qǐng)問這樣可以辦理嗎?需要先變更哪一個(gè)?還是可以同時(shí)辦理
你好,老師,我想問下,我們4月份股權(quán)變更了,一個(gè)股東把股權(quán)50萬轉(zhuǎn)讓給法人了,那個(gè)股東是法人公司,轉(zhuǎn)讓的時(shí)候沒有交什么稅費(fèi),稅務(wù)局說法人股東轉(zhuǎn)讓不交所得稅,只要我們交一個(gè)印花稅,那這個(gè)法人的印花稅是怎么交了,稅務(wù)局要我們?cè)陔娮佣悇?wù)局申報(bào),是怎么 申報(bào)了
老師,請(qǐng)問一下,我們公司受讓一個(gè)公司其他股東的股權(quán),之前投資的一家公司,原來占股是36%,現(xiàn)在受讓了其他股東的股權(quán),變成了全資子公司,我們支付轉(zhuǎn)讓款給其他股東,請(qǐng)問這個(gè)怎么賬務(wù)處理呢?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
您的意思7月份就應(yīng)該申報(bào)印花稅嗎?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈