不能在企業(yè)所得稅前扣除的
對方掛靠只給1%費用 關(guān)于稅費我有糊 對方只給1%費用,我想問的是明年增值稅就是3%了,我們能不能在今年簽訂合同說明,明年還是開1%稅費。 如果不能 我們每個季度能否只開出45萬的發(fā)票這們可以免除增值稅
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進(jìn)項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師,你好。收到個人開的收據(jù)要給對方申報個人所得稅嗎?每個月房東會給我們開水電費的收據(jù),因為我們辦公室小,所以水電費的金額都不超500元的,只開收據(jù)給我們,這個費用我們可以稅前扣除嗎?是否需要給對方申報個人所得稅呢?
我想問一下,我們的那個收據(jù)可以作為做賬的依據(jù)嗎,現(xiàn)在我們這個發(fā)企業(yè)還沒有領(lǐng)發(fā)票,就是說財務(wù)人員還要進(jìn)行變更一下,然后那個收據(jù)能不能作為做賬。你如果業(yè)務(wù)更多的時候,顧客需要開發(fā)票的時候再給他開。
老師:您好,我想問一下,我們辦公租的是別有公司轉(zhuǎn)租給我們的,我們現(xiàn)在要開發(fā)票,對方只開合同的未稅價,房租的稅金要我私付到個人卡上,電費也同樣操作,那我這邊如何做賬?電費可以開收據(jù)做稅前扣除嗎?一手房東開給他們的電費發(fā)票復(fù)印件他們也不提供給我們,只開收據(jù)給我們的。
假設(shè)小規(guī)模納稅人月開票額度是95623,7月份開票超了這個限額,系統(tǒng)彈出請聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)申請發(fā)票額度,我不打算申請,那么7月份我還能繼續(xù)開票嗎
老師,你好 現(xiàn)在是全電發(fā)票,有些商家還是給手撕發(fā)票,這種手撕發(fā)票可以用嗎?
申請小巨人研發(fā)費用占比多少,
老師、人工指導(dǎo)安裝費的稅收分類編碼
一般納稅人,目前進(jìn)項稅額6504.77,稅率9%,現(xiàn)在可以開多少金額的銷項發(fā)票可以不用交增值稅
股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅填表時注冊資金200萬,原股東實繳40萬,凈利潤負(fù)41萬,轉(zhuǎn)讓金額0元,受讓金額應(yīng)該填多少
老師好,制造業(yè)一般納稅人簡易征收,能開分公司一般納稅人商貿(mào)公司開具13個點增值稅發(fā)票嗎?分公司注冊完就能申請開具13個點增值稅發(fā)票嗎?
羽毛球館訂1小時場地,發(fā)票品名是開“體育服務(wù)費”,還是“場地租賃”
2024年12月,收到客戶10萬貨款,當(dāng)時客戶未要求開票,做了無票收入,到了2025年7月,客戶要求補開發(fā)票,賬務(wù)怎么處理?小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
老師,總公司有車子保險物業(yè)費這些進(jìn)項,可以把分公司客戶的銷售額一部分讓總公司來開票,抵扣掉嗎
到時是要調(diào)增嗎
是的需要納稅調(diào)整的
這個費用對方說只能通過微信轉(zhuǎn)給他,他開收據(jù)給我們,我們可以憑借這張收據(jù)入賬吧?只是不能稅前列支
對,可以入賬,但是不能稅前扣除