不能在企業(yè)所得稅前扣除的
對(duì)方掛靠只給1%費(fèi)用 關(guān)于稅費(fèi)我有糊 對(duì)方只給1%費(fèi)用,我想問(wèn)的是明年增值稅就是3%了,我們能不能在今年簽訂合同說(shuō)明,明年還是開(kāi)1%稅費(fèi)。 如果不能 我們每個(gè)季度能否只開(kāi)出45萬(wàn)的發(fā)票這們可以免除增值稅
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目,然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),掛靠公司開(kāi)工程服務(wù)票給甲方,我們同等開(kāi)工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬(wàn),那么掛靠公司開(kāi)100萬(wàn)的票,到賬100萬(wàn)。我們給掛靠公司開(kāi)100萬(wàn)的票,他們要平進(jìn)項(xiàng),但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬(wàn),那我們?cè)趺雌劫~呢?都開(kāi)了票肯定要做外賬的,或者說(shuō)能不能不開(kāi)這1.5個(gè)點(diǎn)的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
我想問(wèn)一下,我們的那個(gè)收據(jù)可以作為做賬的依據(jù)嗎,現(xiàn)在我們這個(gè)發(fā)企業(yè)還沒(méi)有領(lǐng)發(fā)票,就是說(shuō)財(cái)務(wù)人員還要進(jìn)行變更一下,然后那個(gè)收據(jù)能不能作為做賬。你如果業(yè)務(wù)更多的時(shí)候,顧客需要開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再給他開(kāi)。
老師:您好,我想問(wèn)一下,我們辦公租的是別有公司轉(zhuǎn)租給我們的,我們現(xiàn)在要開(kāi)發(fā)票,對(duì)方只開(kāi)合同的未稅價(jià),房租的稅金要我私付到個(gè)人卡上,電費(fèi)也同樣操作,那我這邊如何做賬?電費(fèi)可以開(kāi)收據(jù)做稅前扣除嗎?一手房東開(kāi)給他們的電費(fèi)發(fā)票復(fù)印件他們也不提供給我們,只開(kāi)收據(jù)給我們的。
我們單位是小規(guī)模納稅人(3%)現(xiàn)在承包了一個(gè)項(xiàng)目,對(duì)方要9%的稅票,因?yàn)槲覀兪?%,所以?huà)炜康搅私ㄖ荆?%),我想問(wèn)的是,我們給被掛靠方付那些費(fèi)用呢?需要給他們開(kāi)成本票嗎?
您好老師!如何補(bǔ)報(bào)往年的個(gè)稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司老板為了省錢(qián),去采購(gòu)貨品跟對(duì)方說(shuō)不要發(fā)票,這對(duì)本公司的稅務(wù)上有那些弊病和風(fēng)險(xiǎn)?
老師小規(guī)模納稅人,月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn),和季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn),是如果小規(guī)模是按月報(bào)稅的話(huà),一個(gè)月就不能超過(guò)10萬(wàn),如果是按季報(bào)的話(huà)一個(gè)季度就不能超過(guò)30萬(wàn),是這個(gè)意思嗎
公司成立分公司可不可以把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到分公司。
老師,早上好,我在網(wǎng)上看到單位社會(huì)保險(xiǎn)的退稅操作指南。我想問(wèn)問(wèn)看,單位這個(gè)社保退稅是什么情況?每個(gè)單位都能有退稅嗎?
公司老板打款備注注冊(cè)資金,入賬實(shí)收資本需不需要有其他合法手續(xù)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人用的電話(huà)費(fèi),可以用于公司報(bào)銷(xiāo)嗎?可以做管理費(fèi)用嗎?
單位給員工按8000工資基數(shù)交社保,實(shí)際工資就2000,我報(bào)個(gè)稅時(shí)按實(shí)際工資2008報(bào),還是按社?;鶖?shù)8000報(bào)?
贈(zèng)品成本分?jǐn)偸前凑展蕛r(jià)值還是銷(xiāo)售費(fèi)用怎么區(qū)別?針對(duì)什么類(lèi)型的企業(yè)
內(nèi)賬中運(yùn)輸公司掛靠車(chē)輛,以公司名義買(mǎi)的車(chē)抬頭發(fā)票都是開(kāi)的公司名,但是出錢(qián)方是個(gè)人逐筆提前給的,這種情況下是否計(jì)入公司固定資產(chǎn)
到時(shí)是要調(diào)增嗎
是的需要納稅調(diào)整的
這個(gè)費(fèi)用對(duì)方說(shuō)只能通過(guò)微信轉(zhuǎn)給他,他開(kāi)收據(jù)給我們,我們可以憑借這張收據(jù)入賬吧?只是不能稅前列支
對(duì),可以入賬,但是不能稅前扣除