您好 可以在合同中說明 明年季度開具增值稅普通發(fā)票銷售額45萬內(nèi)提供發(fā)票
對(duì)方掛靠只給1%費(fèi)用 關(guān)于稅費(fèi)我有糊 對(duì)方只給1%費(fèi)用,我想問的是明年增值稅就是3%了,我們能不能在今年簽訂合同說明,明年還是開1%稅費(fèi)。 如果不能 我們每個(gè)季度能否只開出45萬的發(fā)票這們可以免除增值稅
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對(duì)方掛靠費(fèi),然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應(yīng)該提供相應(yīng)的成本票給我們,對(duì)吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費(fèi)就可以了,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝
我們是小規(guī)模企業(yè) 與甲方簽訂的合同金額20萬左右 當(dāng)下甲方要求開具9%增值稅專用發(fā)票稅金大約一萬八千多, 我們沒法開相應(yīng)稅率的票,我能不能給甲方按照60萬開票 開成小規(guī)模能開出的3%的增值稅發(fā)票?這樣甲方也可以收到相應(yīng)稅額的票據(jù),只是開票金額就成了以60萬計(jì)算就跟合同金額度對(duì)應(yīng)不上了 這樣是否可以?
老師你好,公司為一般人,我們財(cái)務(wù)袁梅有運(yùn)費(fèi)這個(gè)運(yùn)費(fèi)對(duì)方,可以給開增值稅票嗎?向稅務(wù)局代開的,假如是3000噸,每噸10元3萬塊錢 拉運(yùn)費(fèi)的人可以上稅務(wù)局代開增值稅發(fā)票嗎?還是只能開普通發(fā)票? 如果可以開增值稅票,我們可以進(jìn)行抵扣嗎?
就是說,這個(gè)季度一月份不是要報(bào)那個(gè)增值稅嘛,那沒辦法就是報(bào)增值稅,然后我們不是在這個(gè)今年的2025年6月份不是要報(bào)去年的年報(bào)嗎。年報(bào)的意思就就是說我去年有銷售額大概有90萬嘛,那我去年廠家都沒有給我們開那個(gè)發(fā)票,那我用今年的發(fā)票去做去年那個(gè)賬可以嗎。就是我們也是小規(guī)模納稅人嘛,那我們有收入,我們也要做一點(diǎn)費(fèi)用。費(fèi)用我們就是叫廠家給我們開發(fā)票嘛。那廠家的發(fā)票也只能在1月份這幾個(gè)月來補(bǔ)。開給我們,那到時(shí)候有沒有關(guān)系到,嗯,6月份的那個(gè)年報(bào),就是要報(bào)去年年報(bào)的那個(gè)問題。
老師,您好,審核補(bǔ)繳的增值稅部分,需要同時(shí)補(bǔ)繳城建稅,教育費(fèi),地方教育附加嗎?
老師,你好,請(qǐng)問老板在公司附近租房,3年的房租,金額15萬,開的專票,能進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎,應(yīng)該做什么科目,謝謝
幫其他公司墊付房租,收款方是個(gè)人,應(yīng)該怎么入賬
老師請(qǐng)問下電梯的維保費(fèi)需不需要交印花稅?
老師,請(qǐng)問離職補(bǔ)償金的賬務(wù)處理怎么做,比如上個(gè)月發(fā)生了5000的離職補(bǔ)償金
先預(yù)收充值,充值卡再去平臺(tái)下各店消費(fèi),預(yù)收開具發(fā)票內(nèi)容是什么?
老師好,請(qǐng)問下,第一季度和第二季度土地城鎮(zhèn)土地使用稅還是減半征收,為啥第三季度要全額申報(bào)呢
企業(yè)固定資產(chǎn)賣車給自己家另一個(gè)企業(yè),需要開專票嗎
老師,請(qǐng)問在什么情況下需要填寫關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告?
固定資產(chǎn),每月已經(jīng)折舊完,不需要計(jì)提了,固定和累積折舊,資產(chǎn)負(fù)債表科目上不是有金額嗎,需要做什么處理嗎,還是一直掛著,還是等報(bào)廢的時(shí)候轉(zhuǎn),分錄是什么