您好 可以在合同中說明 明年季度開具增值稅普通發(fā)票銷售額45萬內(nèi)提供發(fā)票

對方掛靠只給1%費用 關(guān)于稅費我有糊 對方只給1%費用,我想問的是明年增值稅就是3%了,我們能不能在今年簽訂合同說明,明年還是開1%稅費。 如果不能 我們每個季度能否只開出45萬的發(fā)票這們可以免除增值稅
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對方掛靠費,然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應(yīng)該提供相應(yīng)的成本票給我們,對吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進(jìn)項稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費就可以了,麻煩老師指點一下,謝謝
我們是小規(guī)模企業(yè) 與甲方簽訂的合同金額20萬左右 當(dāng)下甲方要求開具9%增值稅專用發(fā)票稅金大約一萬八千多, 我們沒法開相應(yīng)稅率的票,我能不能給甲方按照60萬開票 開成小規(guī)模能開出的3%的增值稅發(fā)票?這樣甲方也可以收到相應(yīng)稅額的票據(jù),只是開票金額就成了以60萬計算就跟合同金額度對應(yīng)不上了 這樣是否可以?
老師你好,公司為一般人,我們財務(wù)袁梅有運費這個運費對方,可以給開增值稅票嗎?向稅務(wù)局代開的,假如是3000噸,每噸10元3萬塊錢 拉運費的人可以上稅務(wù)局代開增值稅發(fā)票嗎?還是只能開普通發(fā)票? 如果可以開增值稅票,我們可以進(jìn)行抵扣嗎?
就是說,這個季度一月份不是要報那個增值稅嘛,那沒辦法就是報增值稅,然后我們不是在這個今年的2025年6月份不是要報去年的年報嗎。年報的意思就就是說我去年有銷售額大概有90萬嘛,那我去年廠家都沒有給我們開那個發(fā)票,那我用今年的發(fā)票去做去年那個賬可以嗎。就是我們也是小規(guī)模納稅人嘛,那我們有收入,我們也要做一點費用。費用我們就是叫廠家給我們開發(fā)票嘛。那廠家的發(fā)票也只能在1月份這幾個月來補(bǔ)。開給我們,那到時候有沒有關(guān)系到,嗯,6月份的那個年報,就是要報去年年報的那個問題。
您好董老師,期初建賬現(xiàn)金和實收資本都多記了,怎么把賬調(diào)平呀?
員工開的發(fā)票備注欄地址不對,必須要求重新開具嗎
老師,留低抵欠下個月是自動顯示嗎?
樸老師,請問,沒有通過公戶收款,但是收入都正常申報納稅的風(fēng)險是什么?
老師,社?;鶖?shù)現(xiàn)在還能改嗎
老師,請問:運輸公司需給我們賠償1萬,原因我們的銷售產(chǎn)品淋,可是不給現(xiàn)金,只會在每月運費里抵扣10%。比如10月付1萬,只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計入職工福利費嗎?
個體工商戶和種植合作社讓稅務(wù)局代開過一次發(fā)票 開發(fā)票的當(dāng)月要不要交稅?怎么交?能通過網(wǎng)上電子稅務(wù)局交嗎?還有之后是不是以后每個月沒有開票也要進(jìn)行0申報了?
小規(guī)模納稅人出租住房5%? 一般納稅人出租住房9%?
制造費用結(jié)轉(zhuǎn),實操為什么不在借方用負(fù)數(shù)表示?管理銷售費用卻要?