需要繳納,哦,對(duì)應(yīng)的成本是多少呢
老師我們是查賬征收的個(gè)體戶,年經(jīng)營(yíng)所得是6萬(wàn)元,我們要交個(gè)稅多少呢?
個(gè)體工商戶.征收方式是核定征收.公賬的錢(qián)可以直接轉(zhuǎn)到法人私人賬戶嗎?已經(jīng)核定征收繳納過(guò)個(gè)人所得稅.還需要交稅嗎?
老師個(gè)體工商戶,收入29萬(wàn),查賬征收的話,沒(méi)有發(fā)票的話,需要交納個(gè)人所得稅(經(jīng)營(yíng)所得)嗎?
老師個(gè)體工商戶,公戶收到錢(qián)但是不開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票的話需要交稅嗎?
老師,個(gè)體工商戶查賬征收的話,公戶收到500000元錢(qián),客戶不要票,我們還需要繳納個(gè)稅嗎?個(gè)稅交多少呢?
老師,我們是私立學(xué)校,一年學(xué)費(fèi)是8500,國(guó)家規(guī)定是免稅收入,但是稅務(wù)局說(shuō)我們超計(jì)劃招生,超計(jì)劃部分要征收增值稅,那我交稅的話8500是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
老師,我們是一般納稅人,別人在我們家代加工,有一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),對(duì)方需要開(kāi)發(fā)票,大概收多少稅點(diǎn)合適
老師,審計(jì)的時(shí)候沒(méi)有做重分類(lèi),現(xiàn)在稅務(wù)局調(diào)查,要求做重分類(lèi),但是重分類(lèi)就不符合小微企業(yè)了,這樣,就要補(bǔ)稅了,還有其他辦法嗎?
電子稅務(wù)局修改了23年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和23年度的企業(yè)所得稅匯算清繳,24年度企業(yè)所得稅季報(bào)改不了,于是就只改了24年度的所得稅匯算清繳,24年度的財(cái)務(wù)報(bào)表需要每個(gè)季度更正嗎,還是直接改24年度的財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師,單位每天做2-3個(gè)產(chǎn)品,而且都在同一時(shí)間做的,有些產(chǎn)品用到的機(jī)器會(huì)少一點(diǎn),有些產(chǎn)品用到的機(jī)器會(huì)多一點(diǎn),那這個(gè)電費(fèi)怎么分?jǐn)?/p>
老師你好,請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)又是進(jìn)出口,加計(jì)底減如何算
老師完稅證明比增值稅申報(bào)表上少2分錢(qián),分錄以哪個(gè)為準(zhǔn)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)又是進(jìn)出口,加計(jì)底減如何算
老師,請(qǐng)問(wèn)員工在其他公司領(lǐng)工,現(xiàn)在在我們公司也領(lǐng)工資,那個(gè)人所得稅App還需要填專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎?如果不填,工資又要扣個(gè)稅怎么辦呢?
請(qǐng)問(wèn)這財(cái)務(wù)報(bào)表,我們需要做營(yíng)業(yè)收入500萬(wàn)交給銀行,怎么調(diào)整這兩張表,收入500萬(wàn),凈利潤(rùn)一般多少
成本是200000元
人的所得就是30萬(wàn),按照30萬(wàn)來(lái)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得就可。
(30萬(wàn)*0.2-10500)*50%=24750,是這樣嗎
還有別的優(yōu)惠能扣除嗎?
是的,是這樣子的哦。
有老師說(shuō)可以扣除每月5000的投資者費(fèi)用,這是什么啊
您是這樣,經(jīng)營(yíng)所得,如果您沒(méi)有其他收入是可以扣除。每月5000的費(fèi)用。原理在于要計(jì)算出您的所得收入減成本,減費(fèi)用減掉。每月固定5000的費(fèi)用。
就是說(shuō)我沒(méi)有其他成本的話,可以按每月5000的費(fèi)用扣對(duì)吧,有成本就不行了是吧
有成本也可以解除的哦,再就是如果有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除也是可以扣除的哦。