你哈,學(xué)員,實(shí)繳是什么意思的
老師,我們現(xiàn)在公司要新增一個(gè)自然人股東,把之前2個(gè)自然人股東的股權(quán)分配給新股東2.66%和10%。以0萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓。為了公司發(fā)展需要還需要投資公司25萬(wàn)元,那之前股東把待繳部分現(xiàn)在打到公司,那這個(gè)在這次股權(quán)變更中還用寫新增實(shí)收資本嗎?如果還想實(shí)繳
老師請(qǐng)問(wèn)下:公司倆自然人股東。注冊(cè)資金1000萬(wàn),倆股東分別持股90%和10%,90%的已經(jīng)實(shí)繳到位。目前為止公司盈利20萬(wàn),現(xiàn)在公司想要減資由2000萬(wàn)減到50萬(wàn)。這樣的話會(huì)涉及到個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師公司盈利(7000萬(wàn)元)想拿盈利的錢實(shí)繳,公司股東目前為自然人股東如果實(shí)繳將繳納20%個(gè)稅,有什么好的節(jié)稅方法嗎,如果股東想成立一個(gè)公司把錢先轉(zhuǎn)出再投資,股權(quán)設(shè)計(jì)要怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師公司盈利(7000萬(wàn)元)想拿盈利的錢實(shí)繳,公司股東目前為自然人股東如果實(shí)繳將繳納20%個(gè)稅,有什么好的節(jié)稅方法嗎,如果股東想成立一個(gè)公司投資盈利的公司,把錢先轉(zhuǎn)到新設(shè)法人股東公司再實(shí)繳,股權(quán)設(shè)計(jì)要怎么做好點(diǎn)那
請(qǐng)問(wèn)老師公司盈利(7000萬(wàn)元)想拿盈利的錢實(shí)繳,公司股東目前為自然人股東如果實(shí)繳將繳納20%個(gè)稅,有什么好的節(jié)稅方法嗎,如果股東想成立一個(gè)公司把錢先轉(zhuǎn)出再投資,股權(quán)設(shè)計(jì)要怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月的材料利用率,出現(xiàn)上月的清批,領(lǐng)用數(shù)是打的超定額,成品入庫(kù)是上月的沒(méi)請(qǐng)批的,這樣怎么處理
物業(yè)公司5月份成立的,前會(huì)計(jì)說(shuō)按季度繳稅,是不是7月15號(hào)要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開(kāi)收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒(méi)有對(duì)外開(kāi)過(guò)過(guò)票。 按照什么征收稅阿,是繳納企業(yè)所得稅嗎?如何計(jì)算稅額阿。
三科精講課都聽(tīng)完了 記不住不會(huì)做題怎么辦 有沒(méi)有什么方法……
有沒(méi)有財(cái)管所有的公式ppt呢 可以發(fā)一份嗎?
老師,內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)只產(chǎn)生暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用,也不影響應(yīng)交所得稅。而研發(fā)支出中的費(fèi)用化支出不產(chǎn)生暫時(shí)性差異,不缺人遞延所得稅費(fèi)用,但是會(huì)影響到應(yīng)交所得稅。這樣理解對(duì)么
老師,研究支出的費(fèi)用化支出不產(chǎn)生暫時(shí)性差異,但會(huì)影響所得稅費(fèi)用么,那它確認(rèn)遞延所得稅么
老師,如果一道題里面有無(wú)形資產(chǎn)和商譽(yù),那他倆會(huì)帶來(lái)的影響僅僅是暫時(shí)性差異么?如果此題讓求所得稅費(fèi)用和遞延所得稅,他倆會(huì)影響到么
個(gè)體戶享受兩個(gè)附加稅減免嗎
老師,票據(jù)粘貼單上的憑證附件,在貼的時(shí)候,排序是怎樣的,一下有好多張附件憑證的時(shí)候,有誰(shuí)在上,誰(shuí)在下的要求嗎?貼上的時(shí)候?
老師,我4月到6月都沒(méi)有做工資每個(gè)月也是0申報(bào),我7月可以補(bǔ)發(fā)之前的工資嗎?
如果你們是投資的話,直接投資不交稅
是自然人股東,用公司盈利的錢實(shí)繳視同分紅交個(gè)稅
這種確實(shí)要繳納個(gè)稅,