同學(xué)您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么 ?
你好,請問下。出口貨物報關(guān)的時候是委托一家進出口貿(mào)易公司(國內(nèi))報關(guān)的,然后是這家進出口貿(mào)易給我司匯款進來,然后我司給對方貿(mào)易公司開具了專票。請問是不是就不能申請退稅了??
老師,我們公司是外貿(mào)公司,準(zhǔn)備出口退稅,專票已經(jīng)開出,但是由于當(dāng)?shù)貨]有辦法辦理出口退稅的業(yè)務(wù),我們只能把公司遷到別的地方,但是票已經(jīng)按現(xiàn)在的公司信息開了,貨物報關(guān)單也拿到了,現(xiàn)在遷到別的地方會影響出口退稅嗎?遷到新的地方之后,新的地方會處理這筆貨的退稅嗎
出口企業(yè), 6月份是小規(guī)模, 6月底出口貨物,7月份升為一般納稅人, 銷售發(fā)票8月份開的, 進項發(fā)票是7-8月份開的, 請問能否申請退進項稅?
老師你好,公司做外貿(mào)出口貨物的一般納稅人,上月已開出口免稅發(fā)票,其進項發(fā)票和報關(guān)單商品名稱不一致,是不是不能退稅了?不能申請退稅,現(xiàn)在申報增值稅按國內(nèi)銷售申報?
貿(mào)易公司出口一單貨物8月開銷售發(fā)票開的是專票,現(xiàn)在來報稅后準(zhǔn)備申請退稅,是否影響出口退稅?
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個季度是免稅的,請問期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個跨市區(qū)項目,為這個項目專門注冊了個分公司,請問農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費用500萬賬面價值500萬。同時從6月30日開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計量無折舊無減值到12月31日的計稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對方公司因為各種原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進來就是這個界面,進出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點擊,但是點確定的時候又顯示請選擇資質(zhì)。這個應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費需要開發(fā)票嗎
如果個人轉(zhuǎn)對公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會計已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項目,入庫到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項目上去,這樣的操作對我個人來說有哪些風(fēng)險呢?
可以開紅字會沖銷后開普通0稅率發(fā)票
我8月份開的發(fā)票,金蝶也確認收入了,那我這個月紅沖重新開具的話,8月報稅期有關(guān)報稅出口免稅這這個要怎么申報?
同學(xué)您好,只申報,不作退稅申請,重開發(fā)票后一起做退稅申請就可以
我這邊是C&F價20000美元,問稅務(wù)局說讓開發(fā)票也按這個開,那我確認收入按這個折算成人民幣確實收入么?我8月開的專票是不含稅收入,現(xiàn)在申報增值稅按哪個申報?
同學(xué)您好,按這個折算FOB價 人民幣確認收入,免稅含稅不含稅都是這個金額,但要按FOB價