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我們上個(gè)月給對(duì)方的開(kāi)票金額錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開(kāi),是不是應(yīng)該讓客戶(hù)給我們開(kāi)紅字申請(qǐng)表,我們才能開(kāi)紅沖票?作廢的發(fā)票對(duì)方都已經(jīng)做賬了,這個(gè)月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來(lái)吧?
對(duì)方說(shuō)發(fā)票抬頭提供錯(cuò)了,讓重新開(kāi),說(shuō)沒(méi)有抵扣,把發(fā)票拿過(guò)來(lái)了,他們是不是也要開(kāi)紅字的發(fā)票給我們,還是我們自己開(kāi)紅字
對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票抬頭開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在要求他們重新開(kāi),錯(cuò)發(fā)票需要退回嗎?已經(jīng)跨月了
老師,有一張發(fā)票,抬頭開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方退回來(lái)了,我們是要作廢?還是紅沖?要重新給對(duì)方開(kāi)票,
老師,對(duì)方開(kāi)給我們的發(fā)票(專(zhuān)票)抬頭開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,這邊這張錯(cuò)誤的發(fā)票要退給他們,他們開(kāi)紅字發(fā)票紅沖對(duì)嗎?因?yàn)椴皇钱?dāng)月的,不能作廢了是這樣嗎?
老師,我們單位有一臺(tái)設(shè)備出貨了,單位員工出差去給設(shè)備進(jìn)行調(diào)試,差旅費(fèi)可以計(jì)入生產(chǎn)成本嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是銷(xiāo)售酒的,一般納稅人,現(xiàn)在稅務(wù)查賬,需要我們的明細(xì),我們的酒類(lèi)品種有好幾種,現(xiàn)在的庫(kù)存也盤(pán)點(diǎn)出來(lái)了,中間報(bào)了一些未開(kāi)票收入,請(qǐng)問(wèn)一下,我要怎么統(tǒng)計(jì),才能快速得到結(jié)果,
老師,我們公司有個(gè)代賬會(huì)計(jì),她每次工資沒(méi)有記入工資,是做的服務(wù)費(fèi),這種情況做賬是計(jì)入什么科目,要交個(gè)稅嗎
24年2季度人數(shù)超300人,從25年匯算開(kāi)始就不算小微企業(yè)還是從24年2季度開(kāi)票
老師 我們公司向別的公司借款 歸還的時(shí)候本金和利息全部支付 對(duì)方公司是不是要給我們開(kāi)利息發(fā)票
客戶(hù)公司已經(jīng)注銷(xiāo),應(yīng)收賬款能做壞賬嗎,可以稅前扣除嗎
屠某買(mǎi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,填好金額交給李某,屬于虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
老師,在保送本月增值稅時(shí)候,發(fā)票正常勾選并且提交申報(bào)后增值稅模塊兒同步不到是什么情況呢
小規(guī)模增值稅季報(bào),營(yíng)業(yè)收入填的是季度總收入還是年度總收入
老師我在蘇州定居,買(mǎi)了蘇州社保,掛到別人公司的,然后工資是廣州公司發(fā),現(xiàn)在廣州公司要錄工資,蘇州這邊可以只交社保不發(fā)工資么?


跨越了紅沖當(dāng)月的紙質(zhì)的可以作廢。