同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題 都可以彌補(bǔ)虧損
問題請(qǐng)教,2020年7月新成立企業(yè),今年五月份匯算清繳時(shí)有彌補(bǔ)以前年度虧損9萬,2021年一季度虧損,二季度盈利4.8萬,比如說1-9月利潤總額是14萬,請(qǐng)問,所得稅季報(bào)報(bào)表上彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)是9萬嗎?還是9萬-4.8萬呢
老師,我報(bào)本季度企業(yè)所得稅時(shí),顯示有彌補(bǔ)以前年度虧損A萬元,但是我看到10月份報(bào)上季度的企業(yè)所得稅時(shí),也有彌補(bǔ)以前年度虧損,況且也是A萬元,是不是彌補(bǔ)以前年度虧損重復(fù)了呢?
老師,我2022年虧損2萬,假如2023年3月份我盈利3萬,那我報(bào)2023年第一季度所得的時(shí)候是彌補(bǔ)之前虧損2萬,按盈利1萬萬交所得稅,還是直接交盈利3萬的所得稅
老師,6月份有虧損2萬多,7月份有利潤虧損3萬多,10月份報(bào)所得稅季報(bào)時(shí)是不是都可以彌補(bǔ)虧損
今年可能有100萬利潤,去年年報(bào)有136萬的虧損,正常5月年報(bào)是可以彌補(bǔ)虧損的,我們可以不交所得稅,但是1月份季報(bào)的時(shí)候,可以不交稅嗎?怎么操作呢?
在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動(dòng)計(jì)算出來了?我提交的為什么只有城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請(qǐng)問購車保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒有那么多,只有30萬,因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師問一下有沒有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒有做過開辦費(fèi),有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額