同學(xué)你好,這種情況下,需要問(wèn)一下貴單位的經(jīng)辦人員,搞清楚再做賬處理,不過(guò),從你的描述來(lái)看,可能是對(duì)方開錯(cuò)了。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是人力資源公司,開了一張票給對(duì)方,開的內(nèi)容是代發(fā)工資。隨后銀行收到對(duì)方的錢。但是又不能確認(rèn)為收入。這個(gè)該怎么做分錄呢
化妝品企業(yè),一般納稅人,我們近期接了一筆洗發(fā)沐浴露單,原料包材等都是委托方的,現(xiàn)在我們已經(jīng)生產(chǎn)完工,對(duì)方需要我們開增值稅專票,我們是開加工費(fèi)還是開貨物?開加工費(fèi)屬于什么稅收編碼?稅收分類編碼?
老師,我們做貴金屬提煉的,我們跟對(duì)方買斷這批貨,對(duì)方付我們加工提煉費(fèi),比如這批貨10萬(wàn),加工費(fèi)1萬(wàn),發(fā)票按這個(gè)金額對(duì)開,但是付款時(shí)那1萬(wàn)加工費(fèi)對(duì)抵了,所以付9萬(wàn),到時(shí)賬務(wù)處理那1萬(wàn)做現(xiàn)金處理還是?
收到了一張發(fā)票,上面開的是去年加工產(chǎn)品的加工費(fèi),但是當(dāng)時(shí)不知道這個(gè)加工,所以沒(méi)有入賬并且產(chǎn)品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。現(xiàn)在收到發(fā)票入庫(kù)和賬務(wù)應(yīng)該如何處理呢?
老師,你好 我們是黑色金屬加工店,做委托加工金屬,材料由對(duì)方公司提供(機(jī)械制造廠),現(xiàn)對(duì)方發(fā)我們開票資料如圖EXCEL表格,請(qǐng)問(wèn)我們開票是開加工費(fèi)?還是開商品?(如圖)
董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
財(cái)務(wù)部的周/月匯報(bào)總結(jié)也課或者模板嗎?
老師你好,員工去國(guó)外出差產(chǎn)生費(fèi)用,報(bào)銷需要取得那些原始單據(jù)可以入賬可合規(guī)抵扣所得稅
老師你好,進(jìn)口貨物需要取得那些原始單據(jù)發(fā)票能入賬來(lái)抵扣稅,流程是怎么的
有聽說(shuō)是連續(xù)三個(gè)季度開票在25萬(wàn)到30萬(wàn)之間會(huì)被預(yù)警?那比如:第一季度24萬(wàn),第二季度23萬(wàn),第三季度29萬(wàn)……這樣是不是就不屬于連續(xù)
注冊(cè)公司……名字:XX市XX教育自習(xí)室有限公司,這個(gè)把教育放在前邊的字號(hào)里輸入會(huì)提示含有禁用字,如果放在后邊的行業(yè)里,沒(méi)有教育自習(xí)室吧?這個(gè)還能怎么添加能把這些字都帶上
總公司代子公司付款收款,分公司做賬時(shí),減應(yīng)收應(yīng)付時(shí)會(huì)計(jì)賬怎么做
老師,公司里有公會(huì)??顚S玫馁~目,科目怎么設(shè)置才好?
老師,生產(chǎn)銷售單位為什么要體現(xiàn)工廠?實(shí)際上合同只是深圳貿(mào)易公司和香港簽的。
買二手車是有2類發(fā)票嗎 分別是什么樣式的 需要圖片 謝謝老師
老師 假如以你的專業(yè)視角來(lái)看 這張發(fā)票需要怎么做賬?
對(duì)方是老江湖了啊 按理說(shuō)不應(yīng)該開錯(cuò)發(fā)票的啊
同學(xué)你好,按我的理解,做加工費(fèi)處理。
同學(xué)你好,老江湖,也有開錯(cuò)了的時(shí)候。
好的老師 但是他開票一級(jí)大類是金屬制品 這樣硬是給他做賬放到勞務(wù)加工費(fèi)會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)嗎
如果做加工費(fèi)的話能計(jì)入委托加工物資嗎老師 因?yàn)槲覀兝习逭f(shuō)這張要做存貨
同學(xué)你好,可以做到委托加工物資里。
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)可以直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸委托加工物資嗎
同學(xué)你好,可以這樣做,但是,最好從委托加工物資,轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,再轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
但是我們賬上沒(méi)有做過(guò)發(fā)出過(guò)委托加工物資的分錄 這比加工費(fèi)也能孤零零做一筆委托加工物資嗎?
同學(xué)你好,如果這樣的話,就按老板說(shuō)的做庫(kù)存商品吧。
老師。我們老板改口了 說(shuō)是加工勞務(wù) 這樣應(yīng)該怎么做賬?
同學(xué)你好,如果這樣的話,建議記入制造費(fèi)用處理。
就直接借制造費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款嗎 制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候的分錄應(yīng)該怎么做
我們本月沒(méi)有產(chǎn)生收入賬上也不打算體現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這筆制造費(fèi)用要怎么結(jié)轉(zhuǎn) 能先結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本等有收入了再結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
同學(xué)你好,是的,直接借制造費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款。貴公司沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)程啊,如果有的話,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用。再結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:庫(kù)存商品或者產(chǎn)成品,貸:生產(chǎn)成本。如果沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)程的話,建議可以把這個(gè)加工費(fèi)記入銷售費(fèi)用處理。借:銷售費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款。