同學(xué)你好,這種情況下,需要問(wèn)一下貴單位的經(jīng)辦人員,搞清楚再做賬處理,不過(guò),從你的描述來(lái)看,可能是對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是人力資源公司,開(kāi)了一張票給對(duì)方,開(kāi)的內(nèi)容是代發(fā)工資。隨后銀行收到對(duì)方的錢。但是又不能確認(rèn)為收入。這個(gè)該怎么做分錄呢
化妝品企業(yè),一般納稅人,我們近期接了一筆洗發(fā)沐浴露單,原料包材等都是委托方的,現(xiàn)在我們已經(jīng)生產(chǎn)完工,對(duì)方需要我們開(kāi)增值稅專票,我們是開(kāi)加工費(fèi)還是開(kāi)貨物?開(kāi)加工費(fèi)屬于什么稅收編碼?稅收分類編碼?
老師,我們做貴金屬提煉的,我們跟對(duì)方買斷這批貨,對(duì)方付我們加工提煉費(fèi),比如這批貨10萬(wàn),加工費(fèi)1萬(wàn),發(fā)票按這個(gè)金額對(duì)開(kāi),但是付款時(shí)那1萬(wàn)加工費(fèi)對(duì)抵了,所以付9萬(wàn),到時(shí)賬務(wù)處理那1萬(wàn)做現(xiàn)金處理還是?
收到了一張發(fā)票,上面開(kāi)的是去年加工產(chǎn)品的加工費(fèi),但是當(dāng)時(shí)不知道這個(gè)加工,所以沒(méi)有入賬并且產(chǎn)品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。現(xiàn)在收到發(fā)票入庫(kù)和賬務(wù)應(yīng)該如何處理呢?
老師,你好 我們是黑色金屬加工店,做委托加工金屬,材料由對(duì)方公司提供(機(jī)械制造廠),現(xiàn)對(duì)方發(fā)我們開(kāi)票資料如圖EXCEL表格,請(qǐng)問(wèn)我們開(kāi)票是開(kāi)加工費(fèi)?還是開(kāi)商品?(如圖)
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適,老板說(shuō)按5個(gè)點(diǎn)稅負(fù)算成本,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)里的5個(gè)點(diǎn)是百分之五還是千分之五
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適
不可抗力因素導(dǎo)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)的。不是可以法定解除合同的嗎?
固定資產(chǎn) 賬面大于計(jì)稅基礎(chǔ) 是調(diào)增還是調(diào)減
老師,你好,之前由于另一家公司給我們提供銷售渠道,所以我們每年都按照約定的比例從凈利潤(rùn)中給他們分紅,他們沒(méi)有投入資金,現(xiàn)在經(jīng)兩家公司商量,要重新成立一家公司,要把我們?cè)瓉?lái)那個(gè)公司的資產(chǎn)重新投入新公司,這次他們也要出資,但是,他們要求之前公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的資產(chǎn)也要按照約定的比例來(lái)分配,我應(yīng)該怎樣給他們提供些什么財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)呢?怎樣給他們做分配表呢?
老師,您好!假如是項(xiàng)目投資,每年都有紅利,如何做分錄?還有就是有的錢是從公司走過(guò)而已,過(guò)后又轉(zhuǎn)到別的公司?這又怎么做分錄?麻煩幫解答,謝謝!
零售行業(yè),賣硬件。是直接確認(rèn)收入的吧,老師。明天要面試我準(zhǔn)備下。零售行業(yè)財(cái)務(wù)大概流程怎么樣的呢。看他說(shuō)賣了是自動(dòng)生成收入憑證的。。這家沒(méi)有生產(chǎn),沒(méi)有時(shí)段履約了吧。直接確認(rèn)收入??。
不存在交易意圖就是長(zhǎng)期獲利的不打算短期獲利的意思嗎?這題目是答案是以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)記錄當(dāng)期損益,這不是交易性金融資產(chǎn)嗎?交易金融資產(chǎn)不就是短期的嗎?他又有債,又有權(quán),為什么不能選以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益,這個(gè)既可以是其他權(quán)益工具投資,又可以是其他債權(quán)投資,也可以是在于可以是股的。這個(gè)也是長(zhǎng)期獲利的。
老師,中級(jí)萬(wàn)人??嫉恼n程回放在哪里?
老師,公司購(gòu)買車輛,開(kāi)的全款發(fā)票,公戶支付首付款怎么入賬,后期分期,需要公戶轉(zhuǎn)給法人,法人再還車貸又怎么入賬啊
老師 假如以你的專業(yè)視角來(lái)看 這張發(fā)票需要怎么做賬?
對(duì)方是老江湖了啊 按理說(shuō)不應(yīng)該開(kāi)錯(cuò)發(fā)票的啊
同學(xué)你好,按我的理解,做加工費(fèi)處理。
同學(xué)你好,老江湖,也有開(kāi)錯(cuò)了的時(shí)候。
好的老師 但是他開(kāi)票一級(jí)大類是金屬制品 這樣硬是給他做賬放到勞務(wù)加工費(fèi)會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)嗎
如果做加工費(fèi)的話能計(jì)入委托加工物資嗎老師 因?yàn)槲覀兝习逭f(shuō)這張要做存貨
同學(xué)你好,可以做到委托加工物資里。
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)可以直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸委托加工物資嗎
同學(xué)你好,可以這樣做,但是,最好從委托加工物資,轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,再轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
但是我們賬上沒(méi)有做過(guò)發(fā)出過(guò)委托加工物資的分錄 這比加工費(fèi)也能孤零零做一筆委托加工物資嗎?
同學(xué)你好,如果這樣的話,就按老板說(shuō)的做庫(kù)存商品吧。
老師。我們老板改口了 說(shuō)是加工勞務(wù) 這樣應(yīng)該怎么做賬?
同學(xué)你好,如果這樣的話,建議記入制造費(fèi)用處理。
就直接借制造費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款嗎 制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候的分錄應(yīng)該怎么做
我們本月沒(méi)有產(chǎn)生收入賬上也不打算體現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這筆制造費(fèi)用要怎么結(jié)轉(zhuǎn) 能先結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本等有收入了再結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
同學(xué)你好,是的,直接借制造費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款。貴公司沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)程啊,如果有的話,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用。再結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:庫(kù)存商品或者產(chǎn)成品,貸:生產(chǎn)成本。如果沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)程的話,建議可以把這個(gè)加工費(fèi)記入銷售費(fèi)用處理。借:銷售費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款。