嚴格來說,是不可以的,要對應(yīng)的發(fā)票的
請問下老師,飛機票報銷,都需要什么作為原始憑證?飛機票發(fā)票+飛機票行程單嗎?還是只有行程單就可以
老師 坐飛機的電子發(fā)票可以報銷嗎 行程單可以9個點抵稅 那員工沒拿過來行程單只提供了電子發(fā)票可以報銷嗎
老師,飛機票行程單可以作為報銷憑證嗎,這樣就不用再打印發(fā)票了
老師您好,同事報銷的飛機票的電子行程單,我直接可以作為進項,還是得操作什么啊?我的意思是我拿到了行程單在報增值稅的時候直接填到進項的那張表上就行是吧?別的還需要操作什么嗎?
老師單位職工出差坐飛機,我們規(guī)定只能做經(jīng)濟倉,職工拿發(fā)票報銷不是行程單顯示不出經(jīng)濟倉,能報銷嗎?如果可以報銷,以后上級來檢查怎么能看出坐的經(jīng)濟倉
鋼管進項規(guī)格27給客戶開銷項26.7,這樣可以嗎
銀行開立一般戶還需要向銀行報備嗎?
老師之前會計做賬可能加稅合計庫存商品了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改過來呢?
個人所得稅專項扣除標準是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項扣除會涉及個稅
老師晚上好,我勞務(wù)公司是一般納稅人準備接一單業(yè)務(wù),就是專門發(fā)放工資的派遣,開勞務(wù)發(fā)票是按照6%的開專票,我公司需要收取對方的多少個稅點 才合理才不會虧本呢,這個稅點又是怎么個計算,老師給指點一下,謝謝
從事簡單會計工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會計研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個比較好,想聽聽建議,謝謝
哪里填的不對呢提交不了
無票支出該怎么處理 轉(zhuǎn)給員工 他線下采買
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),有商品出口業(yè)務(wù), 我們的業(yè)務(wù)模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對方公司的開具的進項發(fā)票的進項稅額是我們墊付的,我們公司今天結(jié)匯金額是1385261 進項發(fā)票開具的不含稅金額是1371398 這樣計算出來的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費智能電表充值,最終收款電費到公司賬戶上,如何入賬啊
那發(fā)了票上沒有顯示倉位等信息
是啊,因此行程單和發(fā)票要一起拿過來啊