借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
老師我想問比如我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷售稅額,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄?是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 7.5 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 8? 那往后如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額應(yīng)該怎么處理
2021年新準(zhǔn)則下,1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的前期下,這2個(gè)分錄還用做 么????還是可以不結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的和進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,當(dāng)期我的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借方有2萬元,沒有銷項(xiàng),我的會(huì)計(jì)分錄如何結(jié)轉(zhuǎn)
老師,當(dāng)期我的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借方有2萬元,沒有銷項(xiàng),我的會(huì)計(jì)分錄如何結(jié)轉(zhuǎn)
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做呢?本月銷項(xiàng)10萬,進(jìn)項(xiàng)8萬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,2萬, 次月實(shí)際繳納2萬時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬,貸銀行存款 2萬 這樣處理的話,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額每個(gè)月累計(jì)的。
老師,我們小規(guī)模納稅人出租房屋出租土地增值稅稅率是多少
捐贈(zèng)固定資產(chǎn)稅率是多少
繳納房產(chǎn)稅分錄怎么做
請問老師,甲單位是飯店,與乙單位簽訂了長包房的合同,也就是住宿的長包房合同,請問涉及繳納印花稅么?謝謝
請教一下 有么有給臨時(shí)工搬運(yùn)工參加人身保險(xiǎn) 關(guān)鍵是人員不固定 有時(shí)候上班就1-2小時(shí) 有參加過此類保險(xiǎn)的,能分享一下嗎 謝謝
老師,這個(gè)1.2是啥意思
公司實(shí)繳后有股權(quán)變更的,轉(zhuǎn)讓方和受讓方需要繳納哪些稅
老師您好,計(jì)提工資應(yīng)該怎么計(jì)提?當(dāng)月要計(jì)提下月工資嗎?
你好,一個(gè)單位退休老師職工 被聘請當(dāng)保安了,這個(gè)人是否要申報(bào)個(gè)稅?按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)還是工資薪金申報(bào)?請回一下,謝謝。
購進(jìn)設(shè)備稅率是17%,現(xiàn)在報(bào)廢發(fā)票怎么開?
老師是這樣做嗎
是發(fā)了個(gè)圖片嗎?都沒有看到。