同學(xué),你好 增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交納增值稅稅額÷不含稅的實(shí)際銷(xiāo)售收入×100% 所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額÷應(yīng)納稅銷(xiāo)售額(應(yīng)稅銷(xiāo)售收入)×100%

老師好!我想問(wèn)一下一般納稅人有增值稅和所得稅的稅負(fù)率各是多少?各行業(yè)的的稅負(fù)率表?增值稅和所得稅的稅負(fù)率是一樣計(jì)算的嗎?
怎么根據(jù)在電子稅務(wù)局里的納稅報(bào)稅表,來(lái)推算這個(gè)增值稅稅負(fù)率,和企業(yè)所得稅稅負(fù)率,每個(gè)行業(yè)一般這個(gè)增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少才不會(huì)偏高和偏低。
你好 ,小規(guī)模主營(yíng)電子產(chǎn)品的,增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少 ,分別怎么計(jì)算
老師 ,你好 請(qǐng)問(wèn)下快遞行業(yè)的增值稅稅負(fù)和企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少,這個(gè)稅負(fù)率要怎么計(jì)算
電子科技企業(yè),增值稅一般納稅人,增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別是多少
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦


應(yīng)納稅銷(xiāo)售額和不含稅銷(xiāo)售收入額區(qū)別是
同學(xué)你好 是一樣的