別的公司的款是什么意思啊,就是你們替他墊付了,后期會收回來嗎?

老師,我問您一個問題。 我們企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),政府財政撥款??顚S茫I了一套設(shè)備,用于研究開發(fā),作為固定資產(chǎn)核算。收到財政撥款、購買設(shè)備付錢、收到對方給我們開的票應(yīng)分別怎么寫會計分錄。還有這筆財政撥款要確認收入嗎?對應(yīng)的支出稅法規(guī)定不能在所得稅前扣除,我們之后是要做納稅調(diào)增?
老師您好,我想請問一下,我們有基建工程款,財政撥給我們一筆錢基建項目專款,借:銀行存款,貸:財政補助收入,付給工程公司時,借:在建工程,貸:銀行存款,年末了,本期盈余還是有財政撥給我們的那筆錢,請問我的賬務(wù)處理是不是對的,然后還應(yīng)該補計一比支出嗎?還是怎么處理
你好,老師,我們地方財政撥款是實撥到我們基本戶的,我這邊記非同級財政撥款收入,但有一個退休人員的生活補貼是當(dāng)?shù)刎斦艿疆?dāng)?shù)厣鐣kU基金管理局,不經(jīng)過我們單位基本戶的,所以我這邊沒記這條,但是財政是通過直接支付到社會保險基金管理局保障我單位退休人員經(jīng)費的,所以兩者對賬有差異,請問這個我這邊要怎么記賬?
你好,老師,我們地方財政撥款是實撥到我們基本戶的,我這邊記非同級財政撥款收入,但有一個退休人員的生活補貼是當(dāng)?shù)刎斦艿疆?dāng)?shù)厣鐣kU基金管理局,不經(jīng)過我們單位基本戶的,所以我這邊沒記這條,但是財政是通過直接支付到社會保險基金管理局保障我單位退休人員經(jīng)費的,所以兩者對賬有差異,請問這個我這邊要怎么記賬?
曉純老師不要在接了,我問問其他老師,你好,老師,我們地方財政撥款是實撥到我們基本戶的,我這邊記非同級財政撥款收入,但有一個退休人員的生活補貼是當(dāng)?shù)刎斦艿疆?dāng)?shù)厣鐣kU基金管理局,不經(jīng)過我們單位基本戶的,所以我這邊沒記這條,但是財政是通過直接支付到社會保險基金管理局保障我單位退休人員經(jīng)費的,所以兩者對賬有差異,請問這個我這邊要怎么記賬?
老師這邊辦清稅證明,這個季度未發(fā)生開票銷項和進項,這個報表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費及擔(dān)保費要怎么開票給對方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營收入里要不要設(shè)二級科目內(nèi)外銷,原材料里分了?
請問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個人,都變更以后對法人有什么風(fēng)險問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報銷單后面的原始憑證還是報銷單加原始憑證
銷項稅額五萬,用了待認證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個稅和印花稅如何申報
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費,2000元,當(dāng)時做賬的會計沒有掛應(yīng)付的往來,07年年底對方就過來打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會計就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊
如果是的話,這個做借款往來款的。
你們是代收代付的,這筆不用從財政款里面支出。
這塊是啥呢,把基本戶的沒筆支出(除了現(xiàn)金)全做了財政撥款支出,有些是別的公司給的,有些是基本戶上年結(jié)轉(zhuǎn)的錢,財政局給的對賬單只有財政直接支付和授權(quán)支付的款,現(xiàn)在對不上
那也就是你多做了財政撥款支出,有些不是的,你不要做進去啊,你現(xiàn)在你看一下能調(diào)整吧。