實行免抵退稅辦法的出口企業(yè),實際上是指出口環(huán)節(jié)免稅,出口貨物對應(yīng)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)采購原材料等支付的進項稅額退還給企業(yè),但是退的時候,先抵減企業(yè)內(nèi)銷環(huán)節(jié)需要繳納的稅額,以抵減后的余額實際退給企業(yè)
退(免)稅政策,生產(chǎn)企業(yè),免征銷項稅,進項稅可抵內(nèi)銷銷項稅,這個可抵的進項稅是全部進項稅都可抵,還是針對出口部分的進項可抵?
請問出口免抵退制度,對于出口銷售的免稅的同時,又將采購繳納的進項稅額抵減內(nèi)銷的銷項稅額后余額退回(按出口免稅額)以及剩余的可抵扣進項稅額作為留抵稅額?
某公司某月產(chǎn)品外銷和內(nèi)銷增值稅明細賬有關(guān)數(shù)據(jù)如下:內(nèi)銷產(chǎn)品:進項稅額400萬元,銷項稅額600萬元 外銷產(chǎn)品:進項稅額550萬元 出口無銷項稅額 該企業(yè)采用免、抵、退進行出口退稅核算,經(jīng)計算企業(yè)出口退稅總額為350萬元計算:1.出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額=(1 空 ) 2. 出口抵減內(nèi)銷后還需要退還增值稅額=(2空) 3. 企業(yè)自身還需負擔的進項稅額=(3空)
老師好~ 免抵稅額是用于抵減內(nèi)銷的銷項的,比如內(nèi)銷銷項100,內(nèi)銷進項80,外銷進項120,那么100-80=20,這個20用120去抵減,最后退給企業(yè)100 所以這20就是免抵稅額,仍然要計算城建稅和附加 。 請問整個理解思路正確么?
免抵稅額,是指出口企業(yè)進項大于銷項應(yīng)該退回的進項,內(nèi)銷銷項是這個免抵稅額嗎?所以內(nèi)銷銷項是要繳納附加稅費嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
免抵稅額是內(nèi)銷銷項嗎
免抵額是即免抵稅額,免指出口環(huán)節(jié)免銷項稅,抵指抵減內(nèi)銷銷項稅,也就是說將以前繳納的進項稅款一部分,用來抵扣國內(nèi)銷項稅額
算稅負率時是不是要加上免抵稅額呢
同學(xué)你好 對的 免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率=(當期免抵稅額%2B當期應(yīng)納稅額)÷(當期應(yīng)稅銷售額%2B當期免抵退稅銷售額)×100%
生產(chǎn)設(shè)備在安裝中,是借:在建工程,貸:銀行存款嗎?
還是借:應(yīng)付賬款1000,貸:銀行存款1000, 借:在建工程1000,貸:應(yīng)付賬款1000呢?
同學(xué)你好 做第一個分錄就可以
免抵稅額是交附加稅。不算增值稅的,算稅負率時要加上免抵稅額嗎?
對的,這個需要算的