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老師,請問,有個退休員工正常是8月退休,當月交保險了。但是辦理的時候說應(yīng)該7月退休,所以返還了8月的保險費。這2筆怎么做分錄呀

2023-09-08 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-08 10:48

那你要紅沖社保了 借:銀行存款 貸:管理費用等---保險費

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快賬用戶4875 追問 2023-09-08 10:49

你這個分錄是負數(shù)的嗎?就做這一個嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-08 10:52

不需要啊,你直接紅沖管理費用就可以的

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快賬用戶4875 追問 2023-09-08 10:59

好像不對呀。那么保險返還的費用呢,通過銀行返還的,我做了銀行的分錄。但是是不是還差一個呀

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齊紅老師 解答 2023-09-08 11:17

不是的,你這個是直接進入管理費用就可以的

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快賬用戶4875 追問 2023-09-08 11:18

我整出來了,知道怎么回事兒了。謝謝啦

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齊紅老師 解答 2023-09-08 11:24

不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d

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那你要紅沖社保了 借:銀行存款 貸:管理費用等---保險費
2023-09-08
你好,可以在今年做負數(shù),沖減費用,個人部分退回給個人 借:? ? ?管理費用? 負數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 負數(shù)
2024-04-17
同學你好 做往來就可以
2022-05-07
把企業(yè)多交的部分紅沖了,跨年業(yè)務(wù)把損益 類科目換成以前年度損益 調(diào)整科目,最好把這個科目轉(zhuǎn)到未分配利潤,個人多交的做相反的分錄 后面再退回給個人。
2020-01-22
?你好1;? 退回來是因為? 減免了部分降費率 ;? ?你紅沖之前計提分錄。 然后 做; 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬- 社保? ?
2022-12-06
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