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老師,本月增值稅有留底稅額,怎么做分錄?

2023-09-07 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-07 14:32

同學(xué),你好 留底,不用做分錄

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快賬用戶8592 追問(wèn) 2023-09-07 14:35

本月分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶8592 追問(wèn) 2023-09-07 14:36

結(jié)轉(zhuǎn)后,借方多 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出多交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-09-07 14:36

同學(xué),你好 你這個(gè)是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄

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快賬用戶8592 追問(wèn) 2023-09-07 14:38

老師,進(jìn)項(xiàng)大,不做分錄,結(jié)賬時(shí)增值稅分錄寫(xiě)到哪一步?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 14:40

同學(xué),你好 結(jié)轉(zhuǎn)后,借方多 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這一步就行了

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快賬用戶8592 追問(wèn) 2023-09-07 14:40

對(duì),我本月進(jìn)項(xiàng)大,我不知道分錄應(yīng)該做到哪一步?老師能發(fā)給我嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 14:41

同學(xué),你好 結(jié)轉(zhuǎn)后,借方多 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這一步就行了

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快賬用戶8592 追問(wèn) 2023-09-07 14:46

老師,這月借方留了1000元在轉(zhuǎn)出多交增值稅中 下個(gè)月交增值稅1500元,如何做分錄?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 14:48

同學(xué),你好 下個(gè)月,你是銷項(xiàng)2500,抵扣了1000,還需要繳納1500嗎?

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快賬用戶8592 追問(wèn) 2023-09-07 14:49

是的,分錄如何做呢?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 14:52

同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷2500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅2500 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出多交增值稅2500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交2500 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交1500 貸:銀行存款1500

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快賬用戶8592 追問(wèn) 2023-09-07 14:57

明白了,謝謝老師耐心回答

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齊紅老師 解答 2023-09-07 14:58

不客氣,回答滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝

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同學(xué),你好 留底,不用做分錄
2023-09-07
借銷項(xiàng) 未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng), 然后你的未交增值稅余額就是這個(gè)這個(gè)月和上一個(gè)月的合計(jì)。
2024-04-04
你好? 是抵增值稅了還是? 要是結(jié)轉(zhuǎn)不寫(xiě)分錄的?
2023-04-07
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-06-08
你好 紅磚增值稅 是什么意思。 你的意思是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 ? 退稅款是什么情況 ?留抵退稅嗎?
2020-10-09
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