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@樸老師不要接,謝謝,建筑企業(yè)2023年5月份完工產(chǎn)值100萬(wàn)元,按合同約定5月份應(yīng)收70萬(wàn)元,實(shí)際未收到款,企業(yè)所得稅和增值稅收入會(huì)計(jì)分錄如何做?

2023-09-07 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-07 11:05

你好,實(shí)際完工是100萬(wàn)是嗎?如果是的話,按照政策,增值稅、所得稅都需要交。

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快賬用戶1035 追問(wèn) 2023-09-07 11:23

一批出口退稅的商品退不成功,稅局要求當(dāng)作免稅銷售額,并且要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么算?說(shuō)是轉(zhuǎn)出出口商品的所用材料的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以,是不是看結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本那張分錄,成本×13%=要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額??這樣子做嘛?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 11:23

你好,那你有沒(méi)有辦公費(fèi)的,分不出對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是多少的?

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快賬用戶1035 追問(wèn) 2023-09-07 12:03

關(guān)于公司出租房屋收取的租賃費(fèi)入其他業(yè)務(wù)收入,那么利潤(rùn)表中其他業(yè)務(wù)收入在哪里體現(xiàn)?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 12:04

你好營(yíng)業(yè)收入里面有。

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齊紅老師 解答 2023-09-07 12:04

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入 就等于營(yíng)業(yè)收入。

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快賬用戶1035 追問(wèn) 2023-09-07 12:16

是管理夜市的 出租夜市攤位給商戶,我們開(kāi)業(yè)請(qǐng)的表演團(tuán)隊(duì)和攝影師的費(fèi)用記哪個(gè)科目(到明細(xì))?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 12:17

啊,做銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)。

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快賬用戶1035 追問(wèn) 2023-09-07 12:47

資產(chǎn)負(fù)債表的是平的,但是負(fù)債表中未分配利潤(rùn)金額不對(duì)。怎么處理,所有者權(quán)益的合計(jì)金額不對(duì),報(bào)表未分配利潤(rùn)有問(wèn)題。應(yīng)該看哪些科目 那不對(duì),你科目余額表,你看下本年利潤(rùn)的余額加上期初未分配利潤(rùn)等于期末未分配利潤(rùn)吧。 就是不對(duì),報(bào)表勾稽關(guān)系有誤

資產(chǎn)負(fù)債表的是平的,但是負(fù)債表中未分配利潤(rùn)金額不對(duì)。怎么處理,所有者權(quán)益的合計(jì)金額不對(duì),報(bào)表未分配利潤(rùn)有問(wèn)題。應(yīng)該看哪些科目
那不對(duì),你科目余額表,你看下本年利潤(rùn)的余額加上期初未分配利潤(rùn)等于期末未分配利潤(rùn)吧。
就是不對(duì),報(bào)表勾稽關(guān)系有誤
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齊紅老師 解答 2023-09-07 12:49

你好,那你看一下你是不是用以前年度損益調(diào)整,或者是未分配利潤(rùn)調(diào)整過(guò)以前年度的損益科目。

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快賬用戶1035 追問(wèn) 2023-09-07 12:56

非居民個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬的適用稅率也是那個(gè)月度稅率表是嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-07 12:59

對(duì)的,是的,是這么做的

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快賬用戶1035 追問(wèn) 2023-09-07 13:12

我公司與甲公司簽的合同,但他拿乙公司發(fā)票來(lái)報(bào)銷并打款乙公司可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 13:16

你好,實(shí)際是和甲公司的業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,屬于虛開(kāi)發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)。

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快賬用戶1035 追問(wèn) 2023-09-07 13:46

2022年的收入和成本,我做到2023年1月份了,現(xiàn)在稅務(wù)局讓更正2022年報(bào)表,把收入調(diào)回去,那2023年的報(bào)表累計(jì)數(shù)就不對(duì)了,應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整嗎? 你好,你是準(zhǔn)備怎么修改,是反結(jié)賬修改到2022年嗎? 如果不的話,你把2023年這個(gè)收入改成以前年度損益調(diào)整。 我已經(jīng)反結(jié)賬到2022年了,并且已經(jīng)更正了2022年報(bào)表和年報(bào),也補(bǔ)了所得稅,現(xiàn)在的問(wèn)題是,2023年所有的申報(bào)表都要重新更正申報(bào)吧? 如果不反結(jié)賬,這個(gè)以前年度損益調(diào)整的憑證應(yīng)該怎么做???沒(méi)有做過(guò)

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齊紅老師 解答 2023-09-07 13:51

借銀行存款、應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款 貸出以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

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快賬用戶1035 追問(wèn) 2023-09-07 14:03

溶劑油庫(kù)存下載下來(lái)了,狀態(tài)為什么是不可用?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 14:03

你好,是電子稅務(wù)局里面下載的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 14:03

你再重新下載一次試一下的。

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快賬用戶1035 追問(wèn) 2023-09-07 14:12

稅盤(pán)里下載的

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齊紅老師 解答 2023-09-07 14:26

現(xiàn)在還在稅盤(pán)里開(kāi)發(fā)票嗎?如果是的話,你再重新下載試一下。

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你好,實(shí)際完工是100萬(wàn)是嗎?如果是的話,按照政策,增值稅、所得稅都需要交。
2023-09-07
一、3月無(wú)票收入申報(bào)的會(huì)計(jì)分錄處理 確認(rèn)收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 100萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 82.5萬(wàn)(100萬(wàn)/1.13) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 17.5萬(wàn)(100萬(wàn)/1.13 x 0.13) 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(根據(jù)實(shí)際成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)) 貸:應(yīng)付賬款(根據(jù)實(shí)際成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)) 二、10月份開(kāi)具發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄處理 收到工程款時(shí): 借:銀行存款 100萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款 100萬(wàn) 開(kāi)具發(fā)票時(shí): 借:應(yīng)收賬款 100萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 82.5萬(wàn)(100萬(wàn)/1.13) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 17.5萬(wàn)(100萬(wàn)/1.13 x 0.13) 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(根據(jù)實(shí)際成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)) 貸:應(yīng)付賬款(根據(jù)實(shí)際成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn))
2023-11-07
(1)先做一筆沖銷3月無(wú)票收入的憑證摘要寫(xiě):上月無(wú)票收入,本月已開(kāi)票。會(huì)計(jì)分錄為: 借:銀行存款(紅字) 貨:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字) (2)根據(jù)開(kāi)具的發(fā)票入賬 借:銀行存款 貨:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2023-11-07
您好,沒(méi)錯(cuò)的,就是這么做的。
2023-11-07
你好,B企業(yè)處理不正確,采取賒銷和分期收款方式銷售貨物,為書(shū)面合同約定的收款日期的當(dāng)天,B企業(yè)應(yīng)當(dāng)在賬面確認(rèn)收入
2022-03-07
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