你好,可以的嗎,沒問題的哈

十一月購入的固定資產(chǎn),十二月入賬可以嗎?可以下一年度季度申報所得稅時一次性扣除嗎?
七月份買的固定資產(chǎn),第三季度申報的時候沒有做一次性扣除,第四季度想做可以嗎
二季度填寫固定資產(chǎn)一次性扣除時,二季度又新增了固定資產(chǎn),要一次性扣除,在填寫時需要在一季度的基礎上加上新增的固定資產(chǎn)扣除金額,可是這樣一來,原來一季度固定資產(chǎn)一次扣除的金額,在一季度所得稅預繳申報時扣除了,現(xiàn)在二季度申報,又扣除了一季度的,這個數(shù)據(jù)怎么填,
固定資產(chǎn)一次性扣除 比如20年12月購入的 21年一季度申報沒有用一次性扣除 二季度申報的時候可以用吧
請問下 固定資產(chǎn)一次性扣除問題 9月份投入使用的固定資產(chǎn) 三季度預繳所得稅時可以一次性扣除嗎? 還有一季度投入的固定資產(chǎn) 二季度預繳所得稅時一次性扣除 可以嗎
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務租金,其他所得,沒有服務費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務,客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在對方稅務局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)
那前年買的固定資產(chǎn)現(xiàn)在還可以一次性扣除嗎?
只能是當年新購入的才可以