您好 有銷項(xiàng)稅額就填附表一 有進(jìn)項(xiàng)稅額就填附表二 有減免增值稅的時(shí)候填減免稅明細(xì)表 先填附表 然后數(shù)據(jù)自動(dòng)帶入主表 然后附表五的數(shù)據(jù)根據(jù)主表數(shù)據(jù)帶入 可以跟開票系統(tǒng)的發(fā)票匯總表 勾選平臺(tái)的勾選匯總表核對(duì)
老師,公司7月份才升的一般納稅人,這個(gè)月報(bào)稅,增值稅申報(bào)表不太懂得怎么填,老師有什么好的方法沒有,還有就是,我在增值稅申報(bào)表附表二中,第一欄認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票那兩欄都是陰影,不能填數(shù)據(jù)是怎么回事呢
老師,我是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度只開了普票,沒有開專票,填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,附表是不是不用填數(shù)據(jù),有專票的話,附表才需要填減免的2%
老師請(qǐng)問下小規(guī)模季報(bào)的時(shí)候,附表一填寫3%增收率,附表三2%抵減率,附表二就是附加稅那里要怎么填?還有填了附表一和附表三后,主表顯示按照1%交稅,不是45萬以內(nèi)免稅嗎?還有主表第11欄小微企業(yè)減免填多少?
老師好,我們是批發(fā)零售農(nóng)藥的,免征增值稅,我填申報(bào)表附表一時(shí),免稅項(xiàng)目不能填,我就填了減免稅申報(bào)表,但是數(shù)據(jù)不能帶到主表,請(qǐng)問該怎么處理?
老師好,我們是批發(fā)零售農(nóng)藥的,請(qǐng)問我們填申報(bào)表的時(shí)候除了附表一的免稅還需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請(qǐng)教下,職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應(yīng)收款你理是什么意思
2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會(huì)計(jì)說現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計(jì)入在建工程,請(qǐng)問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務(wù)和報(bào)表需要調(diào)整嗎,
因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱悾茈y取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理