你好,免稅銷售貨物一欄里面填寫不了嗎?

老師,金稅盤服務(wù)費 10月份申報的時候填寫了 附表四和增值稅減免申報表。 現(xiàn)在11月份,附表四數(shù)據(jù)是自動帶出有期初余額的。但是增值稅減免申報表 是空白的,我需不需要填寫 期初余額 跟附表四一樣?
老師你好,請問填增值稅申報表中的減免稅申報表時,為什么免稅項目第4欄次免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額和名稅額是黃色的,我們沒有免稅數(shù)據(jù)要填,只填了稅盤維護費280
老師,我們單位是免增值稅的,我今天報增值稅把開票數(shù)字填到免稅貨物銷售額欄里第9列,但是我申報不過去,提示說主表第8行本月數(shù)字等 于增值稅減免明細表里免稅第一欄數(shù)字,但是現(xiàn)在主表里第8行數(shù)字帶不過來,還不讓填,這個該怎么辦
老師,一般納稅人,增值稅稅控盤抵減,我怎么覺得附表四和減免稅申報表是重復填寫呢?如果只填寫附表四,主表減征額帶不出來,必須填寫減免稅申報表,這兩個不是重復填寫了嗎
老師,我想問下跨境電商企業(yè)的,跨境產(chǎn)生的銷售額是不是免增值稅的呀,如果是免增值稅的,是填寫增值稅減免稅申報明細表中的免稅項目,還是在附表一免稅行填寫呀,我知道增值稅減免稅申報明細表中的免稅項目會自動生成主表的第8行免稅銷售額,那附表一種的免稅行跟主表有勾稽關(guān)系嗎?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負責對接,這個應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學什么課程?
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
是的,是灰色的 填寫不了 但是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)都可以填 上面的貨物及加工修理修配勞務(wù)是灰色的
你是不是沒有貨物增值稅稅種認定
稅費種認定信息有信息的
截圖你的稅種認定看一下。
能看到圖片嗎?
沒有銷售貨物的,你看下倒數(shù)第二個是不是只有一個服務(wù)類的。
那需要怎么操作才可以顯示貨物的
這個不是稅局核定的嗎?
你好,找你專管員給你增加一個,你有這個經(jīng)營范圍嗎?
就是關(guān)于銷售類的嗎?
對的是的銷售農(nóng)藥的需要有這個經(jīng)營范圍,然后找你專管員給你增加上就可以了。
這個在大廳不能添加嗎?必須得去專管員那添加嗎?
你可以問一下的,我們這邊是找專管員給增加的。
好的,謝謝啦,我知道了
她添加是在6月,我們的業(yè)務(wù)發(fā)生在6月前,可以嗎?
不可以讓他時間給你們調(diào)整一下。
是不是有效期起改為和服務(wù)費的時間一致就行了
你好,它添加在六月份,這個是經(jīng)營范圍給你添加到六月份還是你的稅種認定給你添加到了六月份。
不太明白啊 是不是他改完后我都可以在附表一填寫了,那是不是不受時間的影響啊
你好,如果是稅種認定,他在所屬期六月份給你增加的,現(xiàn)在申報的是五月份申報不了。