你好,免稅銷售貨物一欄里面填寫不了嗎?
老師,金稅盤服務(wù)費(fèi) 10月份申報(bào)的時(shí)候填寫了 附表四和增值稅減免申報(bào)表。 現(xiàn)在11月份,附表四數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出有期初余額的。但是增值稅減免申報(bào)表 是空白的,我需不需要填寫 期初余額 跟附表四一樣?
老師你好,請(qǐng)問填增值稅申報(bào)表中的減免稅申報(bào)表時(shí),為什么免稅項(xiàng)目第4欄次免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額和名稅額是黃色的,我們沒有免稅數(shù)據(jù)要填,只填了稅盤維護(hù)費(fèi)280
老師,我們單位是免增值稅的,我今天報(bào)增值稅把開票數(shù)字填到免稅貨物銷售額欄里第9列,但是我申報(bào)不過去,提示說主表第8行本月數(shù)字等 于增值稅減免明細(xì)表里免稅第一欄數(shù)字,但是現(xiàn)在主表里第8行數(shù)字帶不過來,還不讓填,這個(gè)該怎么辦
老師,一般納稅人,增值稅稅控盤抵減,我怎么覺得附表四和減免稅申報(bào)表是重復(fù)填寫呢?如果只填寫附表四,主表減征額帶不出來,必須填寫減免稅申報(bào)表,這兩個(gè)不是重復(fù)填寫了嗎
老師,我想問下跨境電商企業(yè)的,跨境產(chǎn)生的銷售額是不是免增值稅的呀,如果是免增值稅的,是填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的免稅項(xiàng)目,還是在附表一免稅行填寫呀,我知道增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的免稅項(xiàng)目會(huì)自動(dòng)生成主表的第8行免稅銷售額,那附表一種的免稅行跟主表有勾稽關(guān)系嗎?
老師,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)需要交稅嗎
郭老師,授權(quán)報(bào)關(guān)行怎么操作,一年要授權(quán)一次,還是每單都要授權(quán)
合作協(xié)議,最后要簽名并蓋章還是兩個(gè)有一個(gè)就可以
老師好!我公司原來會(huì)計(jì)留了一筆借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估入庫,金額3000多一直掛著這筆賬,現(xiàn)在要怎么平掉呢?
老師,您好!我公司是做供應(yīng)鏈貿(mào)易的,收到的勞務(wù)發(fā)票在項(xiàng)目名稱上不是太規(guī)范,比如收到的發(fā)票(*勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)),正常應(yīng)該是*號(hào)后面寫具體項(xiàng)目,比如“質(zhì)量檢測(cè)”、“打包服務(wù)”,是這樣嗎?都是真實(shí)業(yè)務(wù),請(qǐng)的第三方人員代工。請(qǐng)問今年已收到的發(fā)票需要對(duì)方?jīng)_紅后重開嗎?合計(jì)金額不到30萬,開了10次左右。
報(bào)關(guān)委托已經(jīng)提交了,聯(lián)系電話怎么重新加
個(gè)人出租廠房,一個(gè)月三萬租金,出租房和承租人分別要交哪些稅?交多少?
電子郵箱收發(fā)郵件截圖證明企業(yè)年報(bào)信息上郵箱是否真實(shí)是什么,在哪里獲取
你好,老師,我現(xiàn)在有正式的工作,我朋友現(xiàn)在想把一筆項(xiàng)目款20萬轉(zhuǎn)到我的個(gè)人賬戶上(公對(duì)私),這樣會(huì)不會(huì)影響我的個(gè)稅呢
老師,請(qǐng)問遞延所得稅資產(chǎn)是用什么數(shù)據(jù)來計(jì)算,
是的,是灰色的 填寫不了 但是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)都可以填 上面的貨物及加工修理修配勞務(wù)是灰色的
你是不是沒有貨物增值稅稅種認(rèn)定
稅費(fèi)種認(rèn)定信息有信息的
截圖你的稅種認(rèn)定看一下。
能看到圖片嗎?
沒有銷售貨物的,你看下倒數(shù)第二個(gè)是不是只有一個(gè)服務(wù)類的。
那需要怎么操作才可以顯示貨物的
這個(gè)不是稅局核定的嗎?
你好,找你專管員給你增加一個(gè),你有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍嗎?
就是關(guān)于銷售類的嗎?
對(duì)的是的銷售農(nóng)藥的需要有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,然后找你專管員給你增加上就可以了。
這個(gè)在大廳不能添加嗎?必須得去專管員那添加嗎?
你可以問一下的,我們這邊是找專管員給增加的。
好的,謝謝啦,我知道了
她添加是在6月,我們的業(yè)務(wù)發(fā)生在6月前,可以嗎?
不可以讓他時(shí)間給你們調(diào)整一下。
是不是有效期起改為和服務(wù)費(fèi)的時(shí)間一致就行了
你好,它添加在六月份,這個(gè)是經(jīng)營(yíng)范圍給你添加到六月份還是你的稅種認(rèn)定給你添加到了六月份。
不太明白啊 是不是他改完后我都可以在附表一填寫了,那是不是不受時(shí)間的影響啊
你好,如果是稅種認(rèn)定,他在所屬期六月份給你增加的,現(xiàn)在申報(bào)的是五月份申報(bào)不了。